国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師請問稅收滯納金在匯算清繳時需要調(diào)增嗎?當(dāng)時計入了營業(yè)外支出?
1/2049
2021-04-27
福利費應(yīng)該扣140,實際扣了150,不應(yīng)該納稅調(diào)減嗎?為啥是納稅調(diào)增,營業(yè)外支出多扣了60,應(yīng)該納稅調(diào)增60我能理解,這個福利費要怎么理解?
1/1924
2020-07-14
您好 研發(fā)支出費用化支出借方余額很多項目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費用研發(fā)費用科目,當(dāng)年計算加計扣除時未結(jié)轉(zhuǎn)的費用化支出包含嗎
1/529
2022-03-22
研發(fā)支出費用化支出期末沒有余額,是因為將研究費用計入了管理費用,那研發(fā)支出符合資本化的資本支出不也在達到可使用狀態(tài)時轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)了嗎?不也是沒有余額嗎?為什么說資本化支出在期末有余額?
1/4271
2019-11-16
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營業(yè)外支出-其它 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,對嗎?
1/1031
2019-01-30
老師,我們是進出口企業(yè)給國外出口一個模具,但運輸途中有損壞,之后我們用美元賬戶的錢給對方支付過去一筆維修費用,專管員問對外支付有沒有代扣代繳稅?請問這是什么意思,我們支付還需要交稅嗎?
2/756
2020-05-14
老師好,請問:如果界定區(qū)分哪些支出計入“研發(fā)支出(費用化支出)”?哪些支出計入“研發(fā)支出(資本化支出)”?
1/1677
2019-05-29
除了有扣除限額的費用支出外,管理費用中列支的比如,辦公費,車輛使用費等有沒有扣除限額規(guī)定
1/738
2015-12-31
房地產(chǎn)公司支付業(yè)主的違約金可以直接沖預(yù)收帳款科目中的房款嗎?還是只能做營業(yè)外支出科目
1/1220
2019-02-13
老師,企業(yè)同個人簽租房合同,租期2019.6.30-2020.6.30,一年期36000元,現(xiàn)己代開發(fā)票,稅金由企業(yè)承擔(dān),這筆稅金企業(yè)記入營業(yè)外支出行嗎? 現(xiàn)在收到租賃發(fā)票:借:費用18000 待攤費用18000 貸:應(yīng)付帳款 36000對嗎? 明年再做:借:費用18000 貸:待推費用18000對嗎?
2/331
2019-11-19
老師你好,2018年庫存商品過期做營業(yè)外支出了,但是進項稅額認(rèn)證沒有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做調(diào)整。憑證應(yīng)該怎么做?
1/421
2020-07-24
我提問:A公司辦理一張承兌匯票20萬,支付B公司貨款,該承兌期限是6個月,票面利率是4%,辦理時支付了手續(xù)費200元。 公司到期后沒有及時付款,對其進行罰息。 罰款的分錄是: 借: 營業(yè)外支出 6000 貸: 銀行存款 6000 請問: 6000 是怎么算出來的???
3/888
2016-05-30
甲公司2019年度稅前會計利潤為9 900萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實發(fā)工資、薪金總額為1 000萬元,職工福利費為150萬元。經(jīng)查,甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有60萬元為稅收滯納罰金。假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準(zhǔn)予據(jù)實扣除;企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除;企業(yè)發(fā)生的稅收滯納金不允許扣除。則甲公司2019年的凈利潤為(?。┤f元。 為什么凈利潤不是9970-2492.5?題目給出的9900這個利潤總額不是不準(zhǔn)確的嗎?要調(diào)整的呀,怎么還用9900來當(dāng)利潤總額呢?
1/2080
2020-12-14
老師,這張圖片是學(xué)堂實操的業(yè)務(wù)做賬的答案,請問在圖片所述的業(yè)務(wù)中,只有銷售費用和管理費用的結(jié)轉(zhuǎn),為什么在答案中要協(xié)商營業(yè)外支出和稅金的結(jié)轉(zhuǎn),這里沒有這兩筆業(yè)務(wù) 謝謝
2/15
2023-09-30
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,有補稅1500和滯納金200,怎么做分錄呢 借:以前年度損益調(diào)整 1500 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200    貸:銀行存款1700 借:利潤分配-未分配利潤1700 貸:以前年度損益調(diào)整1700
3/406
2022-01-12
請問,我公司2023年有筆長期股權(quán)投資64萬,因?qū)Ψ焦救ツ暌炎N,該長期股權(quán)投資是虧損收不回來,同時跟這家注銷公司往來掛的其他應(yīng)收款還有46萬同時也收不回來憑證是做營業(yè)外支出了,因是小微企業(yè),請問老師所得稅匯算清繳時這2筆分別要填什么表?
4/113
2024-05-21
請問為啥公司關(guān)于壞賬準(zhǔn)備做這個分錄呢? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外支出
1/890
2021-05-24
老師,應(yīng)收賬款收不回來,損失不應(yīng)該走壞賬準(zhǔn)備嗎?為什么是營業(yè)外支出呢?
3/1300
2021-04-29
發(fā)現(xiàn)2016年固定資產(chǎn)小汽車原價24萬,8萬元已處理了,除去折舊和處理價12萬元,余下的沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,而是放到后來買的一輛車?yán)镌谟嬏嵴叟f,現(xiàn)在如何處理?
1/762
2019-02-26
一般納稅人供熱企業(yè)(居民熱費不交增值稅,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)各期收入),取暖期10月-次年4月。因取暖期個別居民及商服溫度不達標(biāo),經(jīng)協(xié)商公司決定取暖期結(jié)束后退費30%,請問老師,(1)這種情況是否屬于營業(yè)外支出?(2)如果不屬于營業(yè)外支出,收費期已經(jīng)結(jié)束,沒有收入了,退費怎樣處理?收費期沒有結(jié)束,繼續(xù)在收費,但每天收費很少,不夠沖減退費,怎樣處理?
2/1155
2020-04-10