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轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
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2018-11-22
一般納稅人11月銷項(xiàng)開出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對(duì)吧
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2018-05-25
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費(fèi):-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動(dòng)資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預(yù)收房款110萬元,開具預(yù)收款發(fā)票110萬元,做分錄: 借 銀行存款110萬 貸 預(yù)收賬款100萬 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬
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2019-01-16
22年按政策一般納稅人延期繳納增值稅,7月需要繳納稅款1萬,8月留抵5000元,此時(shí)賬上未交增值貸方1萬,等9月繳納7月稅款1萬時(shí),賬上未交增值稅借方有5000元,請(qǐng)問賬怎么處理?
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2023-11-19
老師請(qǐng)問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
3月份發(fā)生的初次購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)480,6月份抵扣稅控盤和服務(wù)費(fèi)480,如下圖,那第一步減免稅款轉(zhuǎn)出,第二步轉(zhuǎn)到未交增值稅,第三步抵扣。那下圖所示是第一步第二步三月份做,第三步六月份做。還是第一步三月份做,第二步,第三步六月份做呢?謝謝老師
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2019-10-05
小規(guī)模的收入 稅費(fèi)分錄怎么寫 是未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額
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2021-10-19
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月繳稅,當(dāng)月月底需要跟銷項(xiàng)稅一樣做轉(zhuǎn)出到未交增值稅處理嗎
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2020-06-09
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不用未交增值稅是嗎?
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2022-06-20
?像物流費(fèi),加油票有稅金的這種票還要錄進(jìn)項(xiàng)稅么。分錄是 借:管理費(fèi)46.23 未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2.77 貸:銀行存款
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2022-12-29
一般納稅人,開票了。有一般計(jì)征有簡易計(jì)征,怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-02-27
老師您好我們單位補(bǔ)交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報(bào)表嗎
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2021-11-12
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預(yù)交增值稅的分錄的借方寫什么?
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2019-01-31
老師,我對(duì)這道題不是很懂,因?yàn)槎际墙璺蕉际沁M(jìn)項(xiàng)稅,貸方有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項(xiàng)100-進(jìn)項(xiàng)60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個(gè)過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項(xiàng)60-進(jìn)項(xiàng)100=-40,進(jìn)項(xiàng)需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師好,2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找?比如繳納的增值稅,我按未交增值稅借方本年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2020-06-12
老師:您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進(jìn)項(xiàng)稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因?yàn)殂y行扣稅的金額是同一個(gè)數(shù)嘛。 進(jìn)項(xiàng)稅多產(chǎn)生的原因有二個(gè):一是有住宿票是內(nèi)賬不用報(bào)銷的用來沖費(fèi)用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進(jìn)項(xiàng)稅分出來。
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2021-09-30
我們是小規(guī)模7月份代開一張專用發(fā)票197291,稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開普票6600,稅額192.23,稅局代開專票96696,稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提,9月份自開普票89054,自開 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅,8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
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2017-10-18
老師好,想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè),去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04,減免稅額借方余額280,這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢,
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2019-10-09