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企業(yè)所得稅申報(bào)表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報(bào)差不多為什么季度報(bào)表所得稅 小微企業(yè)后面是 (否)。這個(gè)能更改嗎
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2022-01-14
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對(duì)方科目沒計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 而是計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24
老師:所得稅匯算清繳時(shí)如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師 36分鐘前 收到退稅 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。老師:實(shí)際工作中稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?如果不退怎么處理?
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2016-03-31
老師,根據(jù)我前面的這個(gè)問題, 請問一下,如果有銷售,沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提,再?zèng)_銷?。? 還是直接就不計(jì)提?
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2023-10-14
老師,現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅,在作賬的時(shí)候,本來計(jì)提需要交7000元的稅。但是,在申報(bào)的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請問賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09
請問老師,申報(bào)季度所得稅的A類報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
養(yǎng)豬企業(yè),季報(bào)一直0申報(bào)企業(yè)所得稅,連續(xù)幾年工商年報(bào)0申報(bào),有風(fēng)險(xiǎn)提示,要怎么報(bào)工傷年報(bào)
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2020-05-29
企業(yè)所得稅每個(gè)季度都有申報(bào), 還需要申報(bào)上一年年報(bào)嗎?里面有個(gè)年報(bào)的表格顯示未申報(bào)。公司現(xiàn)在基本上不運(yùn)營,只用來繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。這樣子會(huì)被查嗎
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2017-04-14
請問一下,昨天在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)網(wǎng)頁很卡,所以不知道是否申報(bào),今天發(fā)現(xiàn)已經(jīng)把年報(bào)和季報(bào)提交上去了,應(yīng)該是操作失誤,請問如何撤銷申報(bào)的報(bào)表,報(bào)的是錯(cuò)誤的,該怎么辦啊
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2017-01-14
A企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個(gè)稅和附加稅,所得稅都得加上?
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2019-04-16
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表變了我們以前年度有個(gè)累計(jì)預(yù)交所得稅都不知道填在哪里?我們是房地產(chǎn)企業(yè)以前預(yù)收賬款時(shí)就預(yù)交企業(yè)所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時(shí),我們的這個(gè)預(yù)交所得稅填在哪一欄呢?
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2019-05-21
老師我們總分機(jī)構(gòu),采取匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司第一年是不分?jǐn)偵陥?bào)繳納企業(yè)所得稅的 ,也不會(huì)做其他申報(bào),企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報(bào)即可?
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2024-06-07
老師 2017年度所得稅以后年度彌補(bǔ)虧損額是69萬,假如到年末,未分配利潤是-80萬,但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類 )》表中的32項(xiàng)中直接填寫了預(yù)繳318.9?,F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?
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2020-07-21
小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅第一季度利潤額242524.49元,第一季度企業(yè)所得稅是乘0.05是12126.23元。這是前提,第二季度利潤1243225.34元。怎么算第二季度企業(yè)所得稅
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2020-07-09
2017年企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
老師,去年公司虧損70萬元,今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額,年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬元。今年公司營利65萬元,是不是61萬元就不用繳納所得稅,剩下的4萬元需要繳納所得稅?61萬元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理?
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2022-07-14