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老師,請教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),報(bào)稅的時(shí)候附表二填寫了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應(yīng)該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交了土地增值稅,等我開發(fā)票時(shí)預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預(yù)交了10萬,當(dāng)我開據(jù)發(fā)票時(shí)的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬,這個(gè)月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個(gè)有關(guān)增值稅會計(jì)分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會計(jì)分錄對不對?
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2021-01-08
老師,請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計(jì)分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(shí)(是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
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2021-02-03
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅,管理費(fèi)用明細(xì)又是什么?
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里,直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了,是不是錯(cuò)的,這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理 有銷項(xiàng)稅額的,但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師,我想跟您咨詢一個(gè)問題,就是我收到員工的高鐵票,因?yàn)楸驹聸]有銷項(xiàng)開票,所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成: 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè),12月份開了21萬,是不是增值稅減免,我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,還是明年1月份做?
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2022-01-08
請問老師,小規(guī)模增值稅計(jì)提和繳納的分錄怎么寫?入賬的時(shí)候是寫的借:現(xiàn)金XX 貸:主營業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的,c選項(xiàng)土地增值稅不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛,為什么是稅金及附加,算在稅金及附加里面的不是只有印花稅,耕地占用稅和契稅,車輛購置稅嘛,是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額在借方表示留低稅額,還需要賬務(wù)處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)報(bào)了,5月調(diào)整的話,將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)入增值稅,那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
1/680
2020-06-01
老師你好,我想問一下,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎?我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下,只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以了,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26