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匯款因賬號(hào)有誤被退回,這種情況是支出時(shí) 借:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,被退回時(shí),借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應(yīng)一下銀行增減變動(dòng)就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
購(gòu)入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費(fèi)用4800,貸:累計(jì)折舊4800.如果分錄是對(duì)的,管理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)嗎
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2017-11-21
你好 2020年12月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi) 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi)水電費(fèi) 貸,銀行存款
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2021-03-26
人員出差已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說(shuō) 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
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2019-01-04
繳納社保費(fèi)和公積金時(shí),只有銀行回單扣款金額,無(wú)社保和公積金的繳費(fèi)明細(xì),我做管理費(fèi)用和其它應(yīng)收款有沒(méi)有問(wèn)題?
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2016-09-19
我們付了一年房租是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款
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2020-05-12
老師那法人從公司賬戶(hù)匯款寫(xiě)的用途是差旅費(fèi),分錄是借管理費(fèi)用~差路費(fèi) 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
老師,有一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),公司有一筆費(fèi)用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個(gè)月才開(kāi),那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用 預(yù)付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
老師,公司5月份購(gòu)入固定資產(chǎn)一輛車(chē)140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問(wèn)今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
繳納實(shí)收資本印花稅,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,12月要計(jì)提嗎?還是到了1月直接繳納?
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2020-01-13
直接計(jì)入公司的電費(fèi)處理 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 這里兩個(gè)借,是不是要看公司什么情況用哪個(gè)借對(duì)嗎?
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2017-07-03
老師你好,我想問(wèn)下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費(fèi)用(租金)1000元,借:預(yù)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對(duì)不對(duì)??謝謝!
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2019-12-25
老師你好,員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷(xiāo)日期,一次性支付給員工的賬戶(hù)上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫(xiě)一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請(qǐng)問(wèn)老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫(xiě)借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車(chē)間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
建設(shè)單位購(gòu)買(mǎi)的辦公桌椅費(fèi)可以入建設(shè)單位管理費(fèi)嗎
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2020-06-30