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匯款因賬號有誤被退回,這種情況是支出時 借:管理費用/應付賬款 貸:銀行存款,被退回時,借:銀行存款 貸:管理費用/應付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應一下銀行增減變動就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
購入固定資產少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產4800,貸:銀行存款4800,借:管理費用4800,貸:累計折舊4800.如果分錄是對的,管理費用需要設置明細嗎
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2017-11-21
你好 2020年12月的物業(yè)費水電費 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費用——物業(yè)費水電費 貸,銀行存款
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2021-03-26
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應收款有沒有問題?
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2016-09-19
我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
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2020-05-12
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費,分錄是借管理費用~差路費 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應該怎么做呢
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2020-12-08
老師,有一個這樣的業(yè)務,公司有一筆費用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費用 預付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
繳納實收資本印花稅,借,管理費用,貸,銀行存款,12月要計提嗎?還是到了1月直接繳納?
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2020-01-13
直接計入公司的電費處理 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
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2017-07-03
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費用(租金)1000元,借:預付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
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2019-12-25
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險服務費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
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2019-07-25
老師:內賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師,對租入教學場地進行改造,支付墻面及天花板改造工程款 ,計入管理費用可以嗎?
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2021-07-02
給員工買的 意外傷害險 ,什么情況下 記到 管理費用-保險費 ,什么情況下 記到 職工福利 費
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2018-04-29