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個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師,這個(gè)月不交增值稅,用交印花稅嗎
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2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)?
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2019-10-14
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目啥時(shí)候用啊
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2019-04-25
在異地預(yù)交增值稅,在注冊(cè)地怎么交稅?
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2018-02-11
老師好!在建筑行業(yè)里面預(yù)收工程款時(shí)要注意一件事情:預(yù)收工程款是需要預(yù)交增值稅的,按2%來(lái)預(yù)交。如果項(xiàng)目是在本地則就在本地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)交2%的增值稅,如果項(xiàng)目在外地就需要在外地的稅務(wù)局預(yù)交2%的增值稅,等到企業(yè)正式交增值稅的時(shí)候在外地的機(jī)構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預(yù)交增值稅會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)嗎?
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2022-10-06
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會(huì)公眾的(贈(zèng)送,無(wú)償轉(zhuǎn)讓)才免增值稅呀 贈(zèng)送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個(gè)就是不交 什么情況下才不交呀,越學(xué)越迷糊
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2020-08-31
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷(xiāo)項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫(xiě)錯(cuò)了(寫(xiě)成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 余額貸什么呢?摘要是寫(xiě)“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是不是本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額減上期留底再減本期進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
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2021-05-04
請(qǐng)問(wèn)我這家賬前任會(huì)計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請(qǐng)問(wèn)下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)月底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷(xiāo)項(xiàng)稅額下邊。我覺(jué)得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
(1)1 日,購(gòu)買(mǎi) A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。關(guān)于丁公司購(gòu)入 A 材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,能不能直接記到 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
本月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額110000,進(jìn)項(xiàng)100000,稅控盤(pán)有個(gè)減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級(jí)明細(xì)科目?
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2019-06-17