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進(jìn)項稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
請問我這家賬前任會計經(jīng)常把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
把以前已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
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2018-12-24
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額的差,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項 銷項 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個摘要怎么寫?
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2020-01-10
老師,建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
6月份免稅金額多計提了,普票有開1%的發(fā)票,我計提的時候按照不含稅3%計提的,現(xiàn)在有二個問題:一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000,做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計提了2000了?,F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-3000,貸:營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師您好,公司低價虧損賣車,會計分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營業(yè)外支出賬戶: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會計分錄,但是有個問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報的時候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個核算,怎么會和增值稅的申報表相匹配呢?
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2024-08-29
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
增值稅是在地稅系統(tǒng)里交么?怎么交???
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2018-10-06
開電子票后對方要求交增值稅怎么交
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2022-11-14
老師好,免交增值稅要交企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-07
個稅返還收入要交增值稅嗎,交幾個點
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2020-04-01
增值稅交的多交的少影響企業(yè)利潤嗎
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2019-04-15
老師,你好,我這個企業(yè)3月份不需要交增值稅,現(xiàn)在讓交稅,只能做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,但是有留抵,轉(zhuǎn)出20739.34元,這樣的話交增值稅10000元,10000元增值稅已經(jīng)交了,應(yīng)該怎么做賬?
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2019-05-30
老師,未認(rèn)證的發(fā)票計入:應(yīng)交稅費—增值稅-待抵扣進(jìn)行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費-增值稅-已抵扣進(jìn)項稅額,然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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2018-01-26
一般納稅人,會計交增值稅時會計分錄做成了,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整,然后18年應(yīng)交增值稅明細(xì)科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-02-20
物流運輸行業(yè)的,在二手車交易市場開了54萬機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票,交了交易稅,還需要申報增值稅稅嗎?如果報了增值稅會不會重復(fù)繳稅,交易稅是不是就是增值稅呢?
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人,銷售出去貨物,做的目錄是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-未交增值稅,這樣做的分錄是對的?為什么是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅?
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2017-03-08
小規(guī)模納稅人,有時候銷售額符合小微企業(yè)優(yōu)惠季度不滿9萬,不交增值稅,有的季度超過就的交稅,我想問一下,交增值稅時怎么做賬,不交增值稅怎么做賬
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2018-07-10