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送心意

小云老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2019-05-30 09:56

借:費(fèi)用或資產(chǎn) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)10000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000

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借:費(fèi)用或資產(chǎn) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10000
2019-05-30 09:56:08
。需要交增值稅,你的分錄不對。 需要交增值稅期末 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。
2022-10-30 15:52:18
以上少了貸方為:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-04-08 15:51:08
你好;是的;? ? ?你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅是怎么走的科目 。正常是都留抵? ?應(yīng)該是做? :借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000? ;然后抵減留抵進(jìn)項(xiàng)稅假如在未交增值稅貸方去; 你在做賬? ?借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000?? ?次月繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 5000貸銀行存款5000? ? ?
2022-03-15 14:19:36
同學(xué)你好,本期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1132.08 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)96.31 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09
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