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19年1月份忘了增值稅減免備案,2月份才備了案,那么19年1月份的銷售可不可以減免增值稅?
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2019-02-13
小規(guī)模上個(gè)季度收入不超30萬免增值稅,這個(gè)季度是不是需要將免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里?
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2019-11-27
小規(guī)模代開的增值稅發(fā)票月不超10萬可以免征增值稅嗎?還是說只有普票月不超10萬才會(huì)免稅?
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2020-07-31
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中“免稅項(xiàng)目”合計(jì)欄“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”的合計(jì)值。 2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時(shí),必須要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
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2025-01-16
購買免稅農(nóng)產(chǎn)品要做的會(huì)計(jì)分錄。 圖中是老師舉的例子,我框里的分錄我不理解,為什么原材料變成了91萬,既然是免稅的為什么還要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-08-16
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅免稅的,轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外收入二級(jí)科目寫什么?政府補(bǔ)助嗎?
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2019-06-13
繳納8月份增值稅金 按照我的理解是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 正確答案卻是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -本期已交數(shù) 貸銀行存款 是不是要好好學(xué)學(xué)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)了!~ 從業(yè)里面沒詳細(xì)說過這一塊
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2016-03-22
老師我想問一下稅款盤減免稅額填報(bào),上個(gè)月沒有銷售,所以沒有減免,應(yīng)該有增稅收減免余額280,這個(gè)月依舊沒有銷售額,增值稅減免這里沒有期初余額,是需要手動(dòng)填寫嗎?
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2020-05-08
請(qǐng)問老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)了20,這個(gè)月不計(jì)上20元。但是目前應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方余額有20元。那么這個(gè)月做轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證有沒有影響,如果應(yīng)該轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額為1000的話,是不是需要減輕20,轉(zhuǎn)出980呢?
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2020-07-30
上個(gè)月未交增值稅有7700,本月繳納了,那么本月未交增值稅計(jì)提表的應(yīng)交增值稅明細(xì)賬期初余額是多少呀?
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2022-04-21
老師,假設(shè)銷售收入100000元,銷項(xiàng)稅9000元,成本80000元,進(jìn)項(xiàng)稅8000元。下面的分錄對(duì)嗎? ?1.收入:借:銀行存款10900 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 ??????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅9000 ?2.成本:借:主營業(yè)務(wù)成本:80000 ???????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000 ???????????貸:銀行存款:88000 3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 ????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅9000 ????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 5.未交稅轉(zhuǎn)出:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000(9000-8000) ????????????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 6.繳稅: ?????借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 ????????????????貸:銀行存款1000
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2020-04-03
小規(guī)模企業(yè),第一季度已經(jīng)按照計(jì)算表中的金額記賬。 借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入196097.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3902.72 但是電子稅務(wù)局的免稅額=196097.28*3%=5882.92元。 因?yàn)槊庹髟鲋刀愋枰涍M(jìn)營業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道營業(yè)外收入是3902.72元,還是5882.92元?
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2020-04-10
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-04-13
老師建筑業(yè)預(yù)交增值稅分錄是借,應(yīng)交增值稅 已交稅金或者是應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅這兩種都對(duì)是吧
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2021-05-27
請(qǐng)教,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個(gè)課目在什么情況下用呀?謝謝
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2023-03-13
老師好,請(qǐng)問一下自查補(bǔ)繳的增值稅稅款6073.51元,我當(dāng)時(shí)計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅,貸記應(yīng)交增值稅未交增值稅,為什么我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候有個(gè)借方差額6073.51元的呢
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2020-01-04
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢?一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎?
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2019-10-22
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個(gè)應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04