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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-27 09:22

你好   建筑公司的話一般  用 應交稅費 預交增值稅 來做分錄處理的 

順心的烏龜 追問

2021-05-27 09:29

然后預交的月末在結轉到未交增值稅對嗎?那已交稅金是當月交當月增值稅,那什么情況下會用到這個科目呢,我怎么感覺實際工作中用不到呢

meizi老師 解答

2021-05-27 09:33

 你好1. 是的 2.        已交稅金是當月繳納當月的金額。比如代開發(fā)票會涉及的。  

順心的烏龜 追問

2021-05-27 09:33

還有預交的附加稅跟正常附加稅一樣做分錄是吧?計提時和正常交的附加稅一起計提是吧

meizi老師 解答

2021-05-27 09:37

 你好 是的。一樣的計提附加稅  是的 

順心的烏龜 追問

2021-05-27 09:57

預交的附加稅繳納時也是借 那三個附加稅是吧

順心的烏龜 追問

2021-05-27 09:58

老師你給我講講倒擠成本的方法吧

meizi老師 解答

2021-05-27 10:04

 你好  是的。是的。 倒擠成本這塊 我不是很熟悉的。  你要問問其他老師給你看看 

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相關問題討論
同學你好 預繳的計入已交稅費就行
2021-10-08 14:54:24
您好,計入應交稅費-預繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
你好? ?建筑公司的話一般? 用?應交稅費 預交增值稅 來做分錄處理的?
2021-05-27 09:22:08
應交稅費-預交稅款
2018-03-10 11:01:39
您好,您說的具體分錄是?
2021-12-04 08:07:07
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