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增值稅普通發(fā)票注明金額和增值稅普通發(fā)票金額意思不一樣吧,前者不含稅!
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2021-09-19
從南方公司購入生產(chǎn)用甲材料2000千克,單價3元,增值稅發(fā)票已到,注明的增值
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2021-11-29
購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600,將其全部用于集體福利
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2021-10-19
農(nóng)業(yè)機(jī)耕,灌溉免征增值稅,納稅申報時在增值稅減免稅申報明細(xì)表里怎么填
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2020-05-07
外購5輛小汽車自用,增值稅專用發(fā)票上分別注明價款200萬元、增值稅26萬元。
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2021-11-13
出口退稅,電子稅務(wù)局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細(xì)表,還需要填
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2021-09-02
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票丟失,還要開丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單嗎?
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2020-05-31
小規(guī)模享受增值稅優(yōu)惠季度不超30萬需要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎
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2019-07-08
某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,增值稅26000元,款項(xiàng)未收到
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2020-07-17
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用 還是做: 借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是,1.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:營業(yè)外收入2.借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
想請問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-06-22
)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元、稅額0.9萬元
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2023-05-08
老師請問,這道題(已預(yù)繳113.25萬) 當(dāng)時預(yù)繳 應(yīng)該是 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 貸:銀行存款 113.25 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 113.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 113.25 為什么題中會是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅??? 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的應(yīng)該是51.75萬。
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2021-04-23
1、A餐飲店(一般納稅人)本月取得含稅收入106萬元,當(dāng)月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計2.8萬元,支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元,新購買的用于日常送貨的小貨車,取得的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元,所有發(fā)票當(dāng)期都認(rèn)證通過,請問,A餐飲店當(dāng)月應(yīng)納增值稅? 2、某運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)本月取得交通運(yùn)輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油,取得專票注明價款10萬元購入運(yùn)輸車輛取得專票注明價款20萬元),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出取得專票注明運(yùn)費(fèi)50萬元。計算該納稅人本月應(yīng)納增值稅額。
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2020-04-17
請問一下申報增值稅時,彈出增值稅減免稅明細(xì)表中數(shù)據(jù)要與主表一致,但是系統(tǒng)沒有減免稅表怎么處理
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2020-01-14
老師,當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅?到第二個月才驗(yàn)證的話就:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14
企業(yè)交換要交土地增值稅,個人就不用交?
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2021-04-17