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我問下 用友上面的 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應該入應交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊,還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師,我進項稅44020,銷項稅43030.44,中間由于進項發(fā)票未到,交了8201.7的增值稅,為什么我資產(chǎn)負債表上應交增值稅是負數(shù)
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2024-10-15
老師,我增值稅納稅申報表,期初未交稅額150,請問這個是怎么回事啊,這是我1,2月分增值稅應納稅額,我已經(jīng)交了???
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2020-04-30
接了家爛賬,應交稅費增增稅未交增值稅貸方有余額,實際并不欠稅。應該怎么做分錄可以處理掉余額?
1/1657
2020-03-25
老師,小規(guī)模納稅人季度未達到起征點,有在國稅代開增值稅專用發(fā)票并預交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
民非學校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務收入19417.48應交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
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2019-05-16
民非學校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬,借銀行存款2萬貸提供服務收入2萬,還是借銀行存款2萬貸提供服務收入19417.48應交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬,再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
老師,這題不用換成未含稅價格嗎,不用填應交稅費-應交增值稅/進項稅嗎
1/549
2017-12-01
進項稅額,銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),要交稅用未交增值稅表示,是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應交稅費-未交增值稅金額嗎
1/3837
2019-02-15
@群答疑郭老師 老師,計提增值稅計算方法是不是,未交增值稅=銷一進一進項稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
1/531
2018-05-25
本期銷項-進項-留底=9472.48但是設計金稅盤全額抵減1050,本期應交的增值稅是8422.48,那么我用作計提稅金這個分錄嗎就是借:應交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費附加 8422.48*0.03 地方教育費附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細賬的時候只設置了一個應交稅費-應交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細賬的時候要一個一個的分開登記嗎,好是可以都去登記在一個應交稅費總科目里面
1/858
2019-02-21
為什么要把預繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷項呢
1/1505
2019-03-20
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費用,借:收入 貸:本年利潤,這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-25
去年10-12月未交增值稅算錯,少算300,因為是小規(guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補救嗎
3/589
2020-07-23
增值稅未申報或未比對
1/397
2019-10-12
增值稅未申報或未比對
1/1242
2019-10-12
內(nèi)賬,付增值稅是借:應交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負數(shù)的哦
1/571
2015-10-11