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老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話(huà)不能直接選,底下有明細(xì)科目,怎么做?
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2018-09-10
老師,小規(guī)模納稅人季度未達(dá)到起征點(diǎn),有在國(guó)稅代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票并預(yù)交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
工商年報(bào)中的,納稅總額是不是包含增值稅,附加稅,印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來(lái)統(tǒng)計(jì)的話(huà),這個(gè)未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額,才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢(xún)您了,但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn),免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交,請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎,還是也免了
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2017-08-17
我問(wèn)下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊,還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅44020,銷(xiāo)項(xiàng)稅43030.44,中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,交了8201.7的增值稅,為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師,我增值稅納稅申報(bào)表,期初未交稅額150,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事啊,這是我1,2月分增值稅應(yīng)納稅額,我已經(jīng)交了?。?/span>
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2020-04-30
老師,這題不用換成未含稅價(jià)格嗎,不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2017-12-01
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),要交稅用未交增值稅表示,是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
@群答疑郭老師 老師,計(jì)提增值稅計(jì)算方法是不是,未交增值稅=銷(xiāo)一進(jìn)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
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2018-05-25
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷(xiāo)售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò),少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)一共4000多,都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
為什么要把預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,另外如果一定要轉(zhuǎn)為什么不是所有的銷(xiāo)項(xiàng)呢
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2019-03-20
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元,稅款3.78萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得收入142萬(wàn)元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù),
1/897
2019-12-12
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21