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請問 月報附表四中 稅費抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應交稅費-未交增值稅
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2022-04-11
老師,現(xiàn)在申報要填附表一,這個是怎么填的???填這個季度的合計數(shù)嗎?
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2016-10-20
老師你好,我上期勾選的發(fā)票。填在了附表二 已驗證未申報抵扣欄。本期不能申報了應該怎么處理才能申報呢?
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2019-10-10
本期有預繳的增值稅,及增值稅附加、印花稅的,本期的印花稅,增值稅附加怎么填寫申報
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2018-11-08
老師請問利潤表中營業(yè)稅金及附加僅僅是指當月應交增值稅對應的附加稅嗎。?我在工程地預交的倆個點增值稅對應的附加稅要不要加上?
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2022-03-29
在2018年2月份,接稅局電話通知,說有失控發(fā)票,調(diào)整了2017年12月的增值稅申報表,并補交增值稅,附加稅,滯納金?,F(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增成本嗎。
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2018-05-17
想問下這樣填增值稅申報表對嗎?有留底稅額是怎么回事會影響退稅嗎?我們公司是零申報,每個月需要做進項稅轉出嗎?
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2016-09-01
一般納稅人注銷,增什稅清結算表應交稅金、入庫稅金、應補退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報表上對應的哪個數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢?
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的,開發(fā)票未超過45萬。我填增值稅申報表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉為一般納稅人,申報一般納稅人增值稅申報表時,小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報表本年累計么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報表時提示:服務 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請問老師,小規(guī)模開票時稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報表時,免稅額是按照3%生成的,請問做免稅收入營業(yè)外收入時是按哪個寫憑證
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2020-07-09
8月份第一次購買稅控設備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費填寫480,期末余額0。 而實際上并沒有抵扣 增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。 主表中應納稅額減征額,0 問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
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2019-11-05
我是房開企業(yè)的,我司每個月都有預繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
您好,我公司11月所開專票中有一張“技術服務費”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費申報表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫,但審核時顯示其與附表三的6%稅率項目(不含金融商品轉讓)與6%稅率的金融商品轉讓項目第一列數(shù)值之和不等,請問這附表三該如何填寫呢?
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2020-12-18
老師您好,就是我單位是房地產(chǎn)企業(yè)稅都扣了,如上這些,我們有預繳增值稅所以城建稅這些都是有繳的,但是增值稅申報表是0申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅附表二有個不含稅金額多了幾塊錢,稅額填的都是對的,這個我應該怎么處理比較合適 ?
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2020-04-23
小規(guī)模勞務派遣公司,5%征收率差額征收增值稅,增值稅附列資料如圖所示,增值稅主表如何填列,需要交稅嗎
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2019-10-20
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時的會計分錄;
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2023-03-23
小規(guī)模去稅務局代開的專票作廢了稅款也交了要求退稅,需要做賬務處理嗎,報稅的時候怎么填增值稅申報表呢?
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2021-06-09
老師,這季度增值稅納稅申報表時,我司開票未超過30萬。在填寫報表時 在第10行填寫 (實際銷售金額 283069.3元) 但是在19行時(提示稅額是8492.08元)因這季度稅率降為1% ,我開票稅控系統(tǒng)內(nèi)導出 稅額金額 為2830.7元,麻煩老師幫我指導一下 ,要如何填寫申報表
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2020-10-21