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老師您好!每年交的稅控盤維修費280元,可以做進項抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項稅還是沒有減掉。
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2019-10-12
計算機整機3410元不計提直接計入費用可以借管理費用―辦公費3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應(yīng)收款有沒有問題?
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2016-09-19
你好 2020年12月的物業(yè)費水電費 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費用——物業(yè)費水電費 貸,銀行存款
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2021-03-26
購入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費用4800,貸:累計折舊4800.如果分錄是對的,管理費用需要設(shè)置明細嗎
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2017-11-21
我們付了一年房租是借預(yù)付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預(yù)付賬款
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2020-05-12
人員出差已經(jīng)報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
直接計入公司的電費處理 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
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2017-07-03
繳納實收資本印花稅,借,管理費用,貸,銀行存款,12月要計提嗎?還是到了1月直接繳納?
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2020-01-13
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費用(租金)1000元,借:預(yù)付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
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2019-12-25
老師,有一個這樣的業(yè)務(wù),公司有一筆費用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費用 預(yù)付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險服務(wù)費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
老師,請問下,我們一個項目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項目所屬單位(學(xué)校),我能按購貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
借:在建工程 貸:庫存商品 在建工程領(lǐng)用的庫存商品視同銷售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場價格計算的增值稅嗎?
1/2023
2019-07-29
老師,我想問一下個體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
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