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老師您好,公司低價虧損賣車,會計分錄 : 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ?結轉凈損益?: 如果固定資產清理科目為借方余額,則將其記入營業(yè)外支出賬戶: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 這樣處理的會計分錄,但是有個問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報的時候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個核算,怎么會和增值稅的申報表相匹配呢?
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2024-08-29
老師,你好,我這個企業(yè)3月份不需要交增值稅,現在讓交稅,只能做進項稅轉出,但是有留抵,轉出20739.34元,這樣的話交增值稅10000元,10000元增值稅已經交了,應該怎么做賬?
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2019-05-30
老師,未認證的發(fā)票計入:應交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉入:應交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額,然后等扣稅后再轉入:應交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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2018-01-26
一般納稅人,會計交增值稅時會計分錄做成了,借:應交稅費——應交增值稅,貸:銀行存款,請問這個現在怎樣做分錄調整,然后18年應交增值稅明細科目也沒有結轉
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2019-02-20
物流運輸行業(yè)的,在二手車交易市場開了54萬機動車統(tǒng)一發(fā)票,交了交易稅,還需要申報增值稅稅嗎?如果報了增值稅會不會重復繳稅,交易稅是不是就是增值稅呢?
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人,銷售出去貨物,做的目錄是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-未交增值稅,這樣做的分錄是對的?為什么是未交增值稅而不是應交增值稅?
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2017-03-08
小規(guī)模納稅人,有時候銷售額符合小微企業(yè)優(yōu)惠季度不滿9萬,不交增值稅,有的季度超過就的交稅,我想問一下,交增值稅時怎么做賬,不交增值稅怎么做賬
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2018-07-10
老師,定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
現在新的報表,稅控盤費用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
購進不動產,原材料的進項稅額能否抵扣
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2021-11-07
甲公司將其持有的交易性金融資產全部出售,售價為26 400 000元;出售前該金融資產的賬面價值為為25 700 000元;甲公司購入該交易性金融資產,支付價款26 000 000元(其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500 000元)。假定不考慮其他因素,適用的增值稅稅率為6%,該項業(yè)務轉讓金融商品應交增值稅為( )元。
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2019-07-25
7.甲公司將其持有的交易性金融資產全部出售,售價為26400000元;出售前該金融資產的賬面價值為25700000元;甲公司購入該交易性金融資產,支付價款26000000元(其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000元已知轉讓金融商品適用的增值稅稅率為6%,不考慮其他因素,該項業(yè)務轉讓金融商品應交增值稅為()元。
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2020-03-02
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認證抵扣到付稅款的會計分錄:1、開發(fā)票:借:應收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務收入9.2萬 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費 7.3萬 應交稅費-待認證進項稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認證發(fā)票抵扣:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.7萬,貸:應交稅費-待認證進項稅0.7萬。 4、轉出應交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅0.1萬,貸:應交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯漏的會計分錄?麻煩了??!
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2020-07-22
為什么交了增值稅還要交企業(yè)所得稅
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2019-05-16
個人獨資企業(yè) 該怎么交增值稅怎么交
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2020-03-24
老師,這個月不交增值稅,用交印花稅嗎
1/1084
2019-06-29
只要交增值稅就要交城市建設維護費?
1/1150
2019-10-14
應交稅費未交增值稅科目啥時候用啊
1/1687
2019-04-25