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減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級明細(xì)科目?
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2019-06-17
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額110000,進(jìn)項(xiàng)100000,稅控盤有個(gè)減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
請問:防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
請問我這家賬前任會計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫?
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2020-01-10
把以前已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
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2018-12-24
老師,建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
6月份免稅金額多計(jì)提了,普票有開1%的發(fā)票,我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的,現(xiàn)在有二個(gè)問題:一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000,做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計(jì)提了2000了?,F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000,貸:營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營業(yè)外支出賬戶: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會計(jì)分錄,但是有個(gè)問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個(gè)核算,怎么會和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?
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2024-08-29
老師這個(gè)分錄錯在哪里? 購入貨款100萬,其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
發(fā)職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2021-10-13
小規(guī)模納稅人開局做收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開始做收入時(shí)做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
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2017-06-21
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅,已交增值稅?。?/span>
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2017-03-31
本月銷項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15