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請(qǐng)問,我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票?2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票,有個(gè)大型游樂園平時(shí)不開票給游客,買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣,她既然沒開,拿票抵扣干什么?
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2017-12-03
公益性組織會(huì)需要開具發(fā)票么?是什么類型的發(fā)票?專票能開么?<br>還有,公益組織如何報(bào)稅?<br>增值稅?所得稅?都要繳納么?
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2019-03-03
在編制t型賬戶時(shí) 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的,統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì),統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了?
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2017-12-13
:美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150萬元,稅款19.5萬元; 2.銷售B型汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,稅款78萬元; 3.企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24
作業(yè) 珠??茣?huì)公司2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外出售,已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬元,公司擬定利潤(rùn)率20%,消費(fèi)稅率4%,增值 稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當(dāng)時(shí)購買價(jià)格20萬元,增 值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半 贈(zèng)送給兄弟單位(本月市場(chǎng)價(jià)格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費(fèi)稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請(qǐng)完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-29
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái),具體購銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī),由于商場(chǎng)采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái),具體購銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī),由于商場(chǎng)采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款,充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2018-09-19
不太能理解,中小型企業(yè)真賬實(shí)操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié),講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù),為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開票9萬內(nèi)是免稅的,開超的部分要怎么交稅,是全部都要繳納,還是只是超出的部分需要繳納??超出的部分又是怎么計(jì)算的呢
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2018-09-25
小型微利企業(yè),開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)的第一列第三行填寫6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)金額?
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2019-06-27
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)(僅內(nèi)銷)相比,在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎?
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2024-12-16
請(qǐng)問科技型公司,年收入2000萬,研發(fā)費(fèi)用1600萬,其他費(fèi)用成本160萬,稅率為6%,請(qǐng)問增值稅。附加稅,企業(yè)所得稅分別為好多,企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了,然后附表一怎么手動(dòng)輸不了數(shù)字
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2019-02-19
母公司的長(zhǎng)投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時(shí)候,子公司的盈余公積因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)主體要抵消,未分利潤(rùn)為什么要增加呢?
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2023-10-27
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-04-02
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),出口貨品,老師能給我說一下,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,交的增值稅(怎么計(jì)算的),申請(qǐng)退稅,自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20