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小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元,假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做,借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291.26,然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀?
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2017-05-24
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)如何在今年做賬目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
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2018-04-09
工商年報(bào)中的,納稅總額是不是包含增值稅,附加稅,印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來(lái)統(tǒng)計(jì)的話(huà),這個(gè)未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額,才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
去年開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目未完工,未確認(rèn)收入,對(duì)方也未回款。開(kāi)票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售 已收到貨款 怎么做分錄?之前分錄是做按未開(kāi)票銷(xiāo)售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2023-03-15
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交?
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-16
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選,是不是應(yīng)該先記錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,最后是負(fù)數(shù),怎么處理呢,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提,直接繳納的。
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2023-03-14
老師,小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎,是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額,但是稅款已經(jīng)繳納,要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在借方有余額,是說(shuō)明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
老師,如下記賬可以嗎? 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借:原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
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2016-09-29
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
小規(guī)模,收入的稅額可以直接入未交增值稅么?如果不能入應(yīng)交增值稅的話(huà)不能直接選,底下有明細(xì)科目,怎么做?
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2018-09-10
就是,我結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后,為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
"甲公司 2020年從證券市場(chǎng)上購(gòu)人股票作為交易性金獨(dú)資產(chǎn),有關(guān)資料如下: (1)5月10日,甲公司以 620萬(wàn)元購(gòu)人乙公司股票 200 萬(wàn)股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費(fèi) 6萬(wàn)元,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬(wàn)元 (2)6月30 日,該股票每股市價(jià)為 3.2元 (3)8 月10日,乙公司宜告分派現(xiàn)金股利,每服0.2元。 (4)8月20日,甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 (5)12月31日,甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn),期末每股市價(jià)為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21