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小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
虛開增值稅發(fā)票的公司,不也交增值稅嗎?他憑什么獲利?
1/1482
2019-10-31
從增值稅納稅申報表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
企業(yè)房產(chǎn)872萬,增值稅5%(差額征收),應(yīng)交稅增值稅怎么算?
1/735
2021-01-06
房產(chǎn)交換中由哪一方來交土地增值稅
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2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
1/7843
2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領(lǐng)票嗎
1/977
2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
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2022-04-14
內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進銷發(fā)票認證少了,交了100元稅怎么做分錄
1/495
2017-07-28
本期進項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了(寫成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請問怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進項比銷項大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 貸:進項 余額貸什么呢?摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額,對嗎?
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2021-05-04
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進項稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費借方包含了,待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
一般納稅人當月收到的增值稅發(fā)票當月沒有認證,能不能直接記到 借 財務(wù)費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進行認證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
老師請教個問題,公司以前的會計增值稅的進銷項月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
(1)1 日,購買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運輸費 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14