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小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過九萬,免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交,請(qǐng)問已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎,還是也免了
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2017-08-17
工商年報(bào)中的,納稅總額是不是包含增值稅,附加稅,印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計(jì)的話,這個(gè)未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額,才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
請(qǐng)問下企業(yè)收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目的話,是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只做了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,下月繳納增值稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒有用這個(gè)科目了,但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款,能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
老師,6月開回來的專票,7月還認(rèn)證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎?
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2020-07-06
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí),賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益,那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)遞減)科目來體現(xiàn)嗎?我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:銀行存款與其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(增值稅加計(jì)遞減)貸:其他業(yè)務(wù)收入(加計(jì)遞減收益)
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2020-01-10
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
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2016-12-28
請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
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2022-11-19
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請(qǐng)問如何在今年做賬目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
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2018-04-09
老師,你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅,附加稅分錄,借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,并且還有100的滯納金,請(qǐng)問怎么做分錄
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2020-07-07