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請問老師,增值稅網(wǎng)上申報(bào)完之后,申報(bào)表紙質(zhì)版要交到稅局嗎
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2020-04-04
國稅申報(bào)沒有增值稅納稅申報(bào)表,換臺電腦就有了,這是為什么
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2019-01-14
老師好,非貿(mào)增值稅及附加已在大廳申報(bào),如何填寫申報(bào)表抵扣
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2020-01-03
我單位是購貨方,八月三十號大廳掃描認(rèn)證兩張?jiān)鲋刀悓F?,今日在勾選平臺已認(rèn)證掃描認(rèn)證選項(xiàng)中發(fā)現(xiàn)找不到,經(jīng)聯(lián)系銷售方回復(fù)已經(jīng)沖紅。打開增值稅申報(bào)表,認(rèn)證專票的進(jìn)項(xiàng)稅額卻又反應(yīng)在主表和附表二里。請問老師對方?jīng)_紅的專票怎么可以認(rèn)證成功?我這月申報(bào)稅款時(shí)這兩張專票的進(jìn)項(xiàng)是抵扣還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2019-09-06
填本季度小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列資料起初數(shù)有數(shù)據(jù),正常今年現(xiàn)在應(yīng)該是0吧?
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2019-04-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填?一個(gè)月沒達(dá)到10萬
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2019-07-02
個(gè)體工商戶定稅,每個(gè)月53333.33的銷售額,一個(gè)季度是159999.99的銷售額,以前如果銷售額沒有達(dá)到這個(gè)數(shù),也要交4800.現(xiàn)在季度不超30免增值稅,那增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2019-04-04
老師好,增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn),我們是小規(guī)模,小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn),3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
老師,我想咨詢一下,就是關(guān)于員工的高鐵票、行程單之類的做賬,因?yàn)楸驹聸]有開銷項(xiàng)票,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅原則上不抵扣認(rèn)證,但是在申報(bào)本月增值稅時(shí)在增值稅申報(bào)表(二)第8b欄和第10欄把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額填進(jìn)去了,所以我做賬時(shí):借:管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款--xx, 還是需要修改為:借:管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(留底稅額) 貸:其他應(yīng)付賬款; 我想問一下這個(gè)一塊的賬務(wù)處理是如何操作的?
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2022-12-01
老師,請問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬,請問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
請教老師,現(xiàn)在對賬碰上一個(gè)大麻煩,就是我的庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)匹配不上,現(xiàn)在無從下手,應(yīng)交稅稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額和增值稅申報(bào)表的留抵?jǐn)?shù)是差個(gè)700元左右,基本能合上,就是庫存商品和應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬合不上
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2021-04-26
建筑行業(yè)增值稅按開票金額繳納還是按完工進(jìn)度確認(rèn)收入繳納增值稅呢?如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報(bào)表收入不一樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警
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2023-03-23
老師, 1 個(gè)月的稅款 2 月份 逾期繳納的,這期申報(bào)增值稅申報(bào)表期初未交增值稅顯示了,我把已交的金額填在哪里?填在本期繳納上期應(yīng)納稅額里面,可以嗎
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2024-05-09
老師,第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn),我們是小規(guī)模,小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn),3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
稅務(wù)稽查出來 讓我們直接去稅務(wù)大廳 預(yù)繳了一筆預(yù)收租金款的增值稅 我當(dāng)時(shí)做的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款,網(wǎng)上說 這個(gè)要科目無余額 應(yīng)月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅, 我就想咨詢 若是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話 增值稅申報(bào)表里如何填預(yù)繳增值稅的金額,補(bǔ)充哈 我們當(dāng)時(shí) 沒填這個(gè)表,我們是被稅務(wù)稽查 查出風(fēng)險(xiǎn) 而去大廳繳的預(yù)收租金款產(chǎn)生的增值稅
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2022-03-21
小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)繳納增值稅比稅盤應(yīng)繳增值稅少0.17元,賬務(wù)怎么處理?
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2020-04-03
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報(bào)表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元,預(yù)交增值稅2912.62元,不含稅收入97087.38??缭麓_紅票1.9萬元,其中的已繳稅款533.40未退,不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元,未交增值稅466.02元,不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24,已交稅款為2912.62,應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師,退抵稅申請表怎么填
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2019-07-31