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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-05-09 15:03

是的,您可以將已交的金額填寫在增值稅申報(bào)表的“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄里。
增值稅申報(bào)表中的“期初未交增值稅”這一項(xiàng)通常反映的是上期期末未繳的增值稅額,而“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是用于記錄本期實(shí)際繳納的、對(duì)應(yīng)于上期應(yīng)繳但未繳的增值稅額。
在您的情況下,由于1月份的稅款在2月份逾期繳納,因此這部分稅款會(huì)被視為上期未繳的增值稅,并在本期增值稅申報(bào)表的“期初未交增值稅”一項(xiàng)中顯示出來(lái)。當(dāng)您在2月份實(shí)際繳納了這部分稅款后,您應(yīng)該將已交的金額填寫在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這一欄中,以反映您已經(jīng)完成了對(duì)上期未繳稅款的補(bǔ)繳。

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你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
2024-09-06 09:35:20
你好!直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅就可以
2018-09-04 05:09:29
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
2016-08-16 18:24:56
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