
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
序時(shí)賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表不一致,是什么原因
答: 或者賬務(wù)處理不對(duì),或者申報(bào)表不對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人,每個(gè)月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,是按增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好!是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)來結(jié)轉(zhuǎn)


如意的耳機(jī) 追問
2024-09-06 09:51
文文老師 解答
2024-09-06 09:53