老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務派遣嗎?人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術服務類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答
例如公司實際有10人,繳納社保的有20人,其余10人是 問
您好,你是指抵扣企業(yè)所得稅,是按公司的10人還是掛靠的20人,是吧 答
老師,你好,請問下,之前取得電信公司開的發(fā)票,稅率怎 問
電信服務不會是0稅率 答
十一法定是三天還是四天啊 問
十一國慶節(jié)的法定節(jié)假日為3天(10月1日、2日、3日) 答

季度申報,季末需要結轉未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結轉這個,
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,7月末銷項大于進項,結轉借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ,8月申報繳納做借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這沒問題吧? 那么,借方還有一個:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅怎么處理呢?
答: 你好,詳細一點的,。結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


小小霞老師 解答
2021-12-13 20:14
微信用戶 追問
2021-12-13 20:16
小小霞老師 解答
2021-12-13 20:18
小小霞老師 解答
2021-12-13 20:19
微信用戶 追問
2021-12-13 20:56
小小霞老師 解答
2021-12-13 21:04
小小霞老師 解答
2021-12-13 21:04