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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-01 15:29

您好;  這些是有個人信息的   高鐵票或者行程單 可以自己計算進項稅抵扣的哦 ;     借:管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款--xx, 這樣做   

undefined 追問

2022-12-01 15:36

但是因為沒有開銷項所以我這個進項這個月不抵扣,只是在申報增值稅是在表(二)填報8b和第10欄,這個也可以寫應交稅費--應交增值稅(進項稅)嘛?還是括號里需要修改成其他的話術?

meizi老師 解答

2022-12-01 15:36

你好;    那你也得先做進項稅掛著; 申報留抵; 以后抵減即可   

undefined 追問

2022-12-01 15:41

好的,那關于這個進項稅本月我還需要做其他的結轉分錄嗎,例如:借:應交稅費--應交增值稅(留底稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅)?
后期抵扣的時候是不是需要寫:借:應交稅費--應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項) 應交稅費--應交增值稅(留底進項)
還是說不需要結轉,只要到:借:管理費用---交通費  應交稅費--應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款  就結束了?

meizi老師 解答

2022-12-01 15:46

你好;    借:管理費用---交通費 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款  只要 做一個;        月末做結轉 進項稅科目   

undefined 追問

2022-12-01 15:51

老師,在當月沒有銷項的情況下:
月末進項稅是這樣結轉嗎?
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
    應交稅費--應交增值稅(待認證進項稅)

meizi老師 解答

2022-12-01 15:54

你好;    借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   
     借 應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  ; 你為啥去做待認證進項稅   

undefined 追問

2022-12-01 15:55

因為還有進項專票,不想這個月認證抵扣,但是又怕自己忘記所以先做進賬里,后期需要再認證

meizi老師 解答

2022-12-01 15:56

你好;   不認證; 那也是做借方待認證進項稅去; 你做帶人干啥   

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你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
你需要交稅嗎,需要交稅就結轉這個,
2020-07-08 17:56:06
您好,附加稅按照增值稅申報表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
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