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小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
虛開增值稅發(fā)票的公司,不也交增值稅嗎?他憑什么獲利?
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2019-10-31
從增值稅納稅申報表怎么看全年總共交了多少增值稅
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2017-03-24
企業(yè)房產(chǎn)872萬,增值稅5%(差額征收),應(yīng)交稅增值稅怎么算?
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2021-01-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計提增值稅及附加的分錄寫錯了(寫成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請問怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
老師,一般納稅人企業(yè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項比銷項大,具體分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項 貸:進(jìn)項 余額貸什么呢?摘要是寫“結(jié)轉(zhuǎn)增值稅”嗎?謝謝!急急急
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2019-05-06
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進(jìn)項稅額,對嗎?
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2021-05-04
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這筆要紅沖嗎
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2020-04-13
老師請問下我本月已做賬的進(jìn)項發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費借方包含了,待抵扣進(jìn)項稅額和本月抵扣的進(jìn)項稅額,減銷項稅額,余額跟我增值稅申報表應(yīng)交稅費的余額就對不上了,我怎么處理呢
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2021-03-01
一般納稅人當(dāng)月收到的增值稅發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,能不能直接記到 借 財務(wù)費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行 這樣子?發(fā)票已經(jīng)收到,但是沒有進(jìn)行認(rèn)證的增值稅發(fā)票
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2021-02-04
老師請教個問題,公司以前的會計增值稅的進(jìn)銷項月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
(1)1 日,購買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運輸費 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
本月發(fā)生銷項稅額110000,進(jìn)項100000,稅控盤有個減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應(yīng)該是9720嗎
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2019-11-07
減免增值稅的賬務(wù)處理。對于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個減免稅款是三級明細(xì)科目?
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2019-06-17
進(jìn)項稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
1/1032
2019-03-19
請問:防偽稅控服務(wù)費可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
1/867
2019-07-16
請問我這家賬前任會計經(jīng)常把應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么?
1/1158
2021-01-07
把以前已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
1/726
2018-12-24