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以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒(méi)有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來(lái)做憑證,而且每月還有留抵,但是沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來(lái)弄呢?想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目的話,是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說(shuō)直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只做了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,下月繳納增值稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費(fèi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒(méi)有用這個(gè)科目了,但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款,能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)到未交增值稅,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),只有年終結(jié)轉(zhuǎn),假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬(wàn),應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅?
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2020-01-19
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒(méi)有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來(lái)用實(shí)際成本核算,2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日. 因經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型,向乙公司銷售原材料一批,其成本為 26 萬(wàn)元,開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬(wàn)元,增值稅稅額為 3.9 萬(wàn)元,款項(xiàng)尚末收到,當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2)16 日,找照合同約定,收到乙公司開出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票,面值為 33.9 萬(wàn)元,抵付 2 日購(gòu)進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日,按采購(gòu)合同約定以銀行存款預(yù)付采購(gòu)丙公司原材料款 22.6 萬(wàn)元,31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬(wàn)元、增值稅稅額為 6.5萬(wàn)元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元,同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬(wàn)元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)當(dāng)月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入(未開票)繳納增值稅,是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎,還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納?已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
文文老師,剛剛前面問(wèn)的問(wèn)題,9萬(wàn)確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄(注:對(duì)方因?yàn)槠访_錯(cuò)作廢)?發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
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2018-08-14
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn),已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬(wàn)元,預(yù)交增值稅2912.62元,不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬(wàn)元,其中的已繳稅款533.40未退,不含稅收入-18466.60。普票1.6萬(wàn)元,未交增值稅466.02元,不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24,已交稅款為2912.62,應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問(wèn)老師
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2016-11-30