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老師,你好,我們單位3月開(kāi)具了16%增值稅,填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報(bào)表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
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2019-06-18
納稅申報(bào)表上的增值稅金額比賬上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍铑~部分怎么調(diào)整?
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2017-10-25
老師,銀行要2019年納稅申報(bào)表,是指年所得還是增值稅呀?
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2020-07-18
老師好,請(qǐng)問(wèn),納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
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2022-04-14
請(qǐng)問(wèn),我們公司開(kāi)出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請(qǐng)問(wèn)這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫?
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2016-06-03
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報(bào)表中如何填列
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2019-08-07
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表,1月只開(kāi)了一張發(fā)票,是張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表不能填報(bào)負(fù)數(shù),那這張負(fù)數(shù)票要去大廳申報(bào)嗎
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2020-02-25
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中 公司本月有一筆圖書批發(fā)免征增值稅 退貨沖紅發(fā)票金額 在申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2023-08-04
一個(gè)新手18年10申報(bào)期,申報(bào)界面只刷出了增值稅所以我只報(bào)了增值稅當(dāng)時(shí)反饋是申報(bào)成功也清卡了,這個(gè)月底我在看增值稅申報(bào)失敗,資產(chǎn)負(fù)債表和季報(bào)表都沒(méi)有申報(bào),是怎么回事呢?
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2019-01-09
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
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2020-04-15
申報(bào)季度報(bào)表時(shí),進(jìn)系統(tǒng)后只有資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表、企業(yè)所得稅系列報(bào)表等,沒(méi)有增值稅系列報(bào)表怎么回事?
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2018-07-04
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交增值稅4303.19,城建稅215.16,教育費(fèi)附加129.09,地方教育費(fèi)附加4733.51,稅務(wù)審計(jì)報(bào)告要根據(jù)這個(gè)金額來(lái)出稅務(wù)報(bào)告,想問(wèn)一下,我的財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何更改,更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動(dòng)
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2023-07-20
小微企業(yè)匯算清繳,固定資選擇一次性扣除,加速折舊,要如何申報(bào)呢
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2021-04-09
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國(guó)家繳納增值稅呢?沒(méi)有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒(méi)有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
個(gè)體戶查帳征收,1-3月開(kāi)票16500(含稅),申報(bào)時(shí)要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63,這樣對(duì)嗎?
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2023-04-01
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來(lái)抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說(shuō)明:外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問(wèn)題1:(如圖)增值稅納稅申報(bào)表(四)本期實(shí)際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問(wèn)題2:如果認(rèn)可,那這個(gè)分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
老師您好,我19年11月份開(kāi)了張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票這個(gè)月報(bào)稅,增值稅申報(bào)、城建稅及教育稅附加、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅季度A類申報(bào),分別怎么填呢?填哪幾項(xiàng)呢?
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2020-01-01
老師,三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23