国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

你好 2020年12月的物業(yè)費水電費 留到今年1月記賬合理不? 借,管理費用——物業(yè)費水電費 貸,銀行存款
1/1712
2021-03-26
購入固定資產少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產4800,貸:銀行存款4800,借:管理費用4800,貸:累計折舊4800.如果分錄是對的,管理費用需要設置明細嗎
1/1412
2017-11-21
我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
1/1029
2020-05-12
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
1/917
2019-01-04
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
1/694
2016-08-03
直接計入公司的電費處理 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
5/1283
2017-07-03
繳納實收資本印花稅,借,管理費用,貸,銀行存款,12月要計提嗎?還是到了1月直接繳納?
1/1351
2020-01-13
老師發(fā)現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
1/1366
2020-06-16
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費用(租金)1000元,借:預付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
1/1780
2019-12-25
老師,有一個這樣的業(yè)務,公司有一筆費用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費用 預付賬款 貸…銀行存款
3/1235
2019-08-12
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
2/1745
2022-08-04
請問老師,收到保險服務費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
1/1180
2020-06-16
2. 申請設立稅務師事務所,應當向()提出書面申請,并報送有關資料。 A.國家稅務總局 B.稅務師行業(yè)協(xié)會 C.省注冊稅務師管理中心 D.所在地主管稅務機關 老師這道題為什么不是應向工商管理局提出書面申請呢?
2/1054
2019-07-21
老師我6月份收到我司購買的固定資產(機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票),是融資租賃的,首付已付,但是還沒走分期,這賬應該怎么入,銀行開始還款,又怎麼入賬
1/516
2018-08-08
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應付職工福利~應付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
1/386
2020-03-31
建設單位購買的辦公桌椅費可以入建設單位管理費嗎
1/1671
2020-06-30
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
1/480
2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
1/1069
2020-03-31
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
1/859
2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現金,我做成借:管理費用 貸現金,現在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19