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請(qǐng)問老師: 2221001 應(yīng)交增值稅 貸 -3,253.58 2221001001 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 16,945,559.94 2221001003 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 -623,176.19 2221001005 銷項(xiàng)稅額 貸 17,521,180.42 2221001007 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸 68090.81 這幾個(gè)數(shù)填期初余額表 我填的怎么不等于 -3253.58元?
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2019-11-29
老師您好,會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款2200000資產(chǎn)處置損益92739.87貸無形資產(chǎn)2062263.68應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅104761.9應(yīng)交土地增值稅125714.29,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益?
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2020-07-13
老師年中建立賬需要注意哪些設(shè)置?其次我有個(gè)問題就是手工賬之前財(cái)務(wù)應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅這個(gè)科目下沒有設(shè)置未繳增值稅 也沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)目 也沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 全部她都設(shè)置在一個(gè)科目就是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅科目里面 這樣的話我用軟件設(shè)置這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅科目時(shí)候可以單獨(dú)設(shè)置那些進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)金額 銷項(xiàng)本年累金額 和轉(zhuǎn)出未繳納增值稅本年累計(jì)金額等嗎? 只要這些科目余額加起來等于應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅就行吧?
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2020-05-04
想增值稅下設(shè)很多三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在發(fā)票沒有認(rèn)證的時(shí)候放到待抵扣,認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出在用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?月末各個(gè)三級(jí)科目怎么平?
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2017-08-08
老師您好,前個(gè)會(huì)計(jì)每個(gè)月只做:借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅。然后銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不涉及到,就會(huì)每個(gè)月都會(huì)留下余額。這個(gè)余額需要處理嗎?正確的不應(yīng)該是:借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅;借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,嗎?
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2019-12-20
開增值稅發(fā)票除了需要向稅務(wù)局交增值稅之外是不是還需要交附加稅
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2021-10-17
繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)是否可直接做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2019-12-31
月末如何賬務(wù)處理該月需要交的增值稅,是借銷項(xiàng)稅額,貸未交增值稅嗎
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2019-06-24
老師:請(qǐng)問我們交了增值稅控服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫了附表四,,但在提交申報(bào)表時(shí),怎么應(yīng)交增值稅金額未扣除這280元?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模,一月份代開專票55萬,普票開了17.5萬,增值稅是不是不減免了,那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬交增值稅??
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2020-01-21
老師,您好,我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅費(fèi))我把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目寫錯(cuò)了,要怎么調(diào)賬呢?
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2021-04-15
老師,一般納稅人異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅不用抵減,那么月末是不是不用做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對(duì)值?
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2019-09-30
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存,不用填寫方可?我還想知道這個(gè)表(增值稅減免申報(bào)明細(xì)表)是什么時(shí)候需要填 寫呢?
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2017-01-05
老師,本月做3月份的賬,電子申報(bào)表有5000要交稅,我做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,下月做賬在借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000貸:銀行存款5000這樣嗎
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2023-07-18
增值稅是對(duì)誰征收,是買方交的稅還是賣方交的稅,房產(chǎn)稅是賣方交,契稅是買方交,印花稅是買賣雙方都交。我始終搞不懂增值稅到地是誰交,站在那個(gè)角度考慮,知道是對(duì)增值額交的
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2022-03-21
我得科目余額表上,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負(fù)數(shù)?稅款都已經(jīng)交了,賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納的時(shí)候借未交增值稅貸銀行存款,哪里錯(cuò)了么?
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2019-07-04
#提問#轉(zhuǎn)出未交增值稅與多交增值稅,書上解釋我有點(diǎn)蒙,望老師指點(diǎn)。謝謝!
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2018-12-18
老師,您好!我的賬做對(duì)了,但是填報(bào)增值稅表錯(cuò)了,少交了增值稅,怎么補(bǔ)交?
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2019-11-10
增值稅免稅的小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么?
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2018-07-11
我想問一下土地增值稅的預(yù)交和銷售增值稅預(yù)交,計(jì)稅依據(jù)是一樣的嗎
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2024-04-29