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已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,這月只有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng),那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-09-24
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)到未交增值稅,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),只有年終結(jié)轉(zhuǎn),假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬(wàn),應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅?
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2020-01-19
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒(méi)有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
公司的車過(guò)戶了賣了,原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問(wèn)一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來(lái)?
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2023-12-08
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目的話,是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說(shuō)直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只做了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,下月繳納增值稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費(fèi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒(méi)有用這個(gè)科目了,但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款,能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問(wèn)下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問(wèn)一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀,級(jí)次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅需要做賬嗎?進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
老師好,我是一般納稅人,銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎?我沒(méi)有轉(zhuǎn),直接是借:應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝!
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2018-12-06