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請(qǐng)問,我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補(bǔ)交增值稅,我單位2019年補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師好!月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)么? 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入,但是沒開發(fā)票,那做賬時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(減免)
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2023-11-30
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,這月只有銷項(xiàng)稅,沒有任何進(jìn)項(xiàng),那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-09-24
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀,級(jí)次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬到未交增值稅,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),只有年終結(jié)轉(zhuǎn),假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬,應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅?
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2020-01-19
老師,我想請(qǐng)問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元,銷項(xiàng)稅額500萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬元,同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)當(dāng)月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬,需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
1/470
2019-06-06
更正去年未開票的收入,在今年補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
1/894
2023-07-26
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報(bào)稅系統(tǒng)期末留抵稅額
1/1246
2019-12-27
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
1/1910
2023-03-02