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建安企業(yè),一般納稅人,工程完工后,既未開票也未收到款,確認收入,交增值稅嗎?
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2019-12-08
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息,也需要補交吧。
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2018-08-20
公司在購買貨物收到發(fā)票時,借原材料,應交稅金-應交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結轉(zhuǎn)?如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
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2021-12-29
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當月預收的全部繳納嗎,還是分攤到每個月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
老師,小規(guī)模納稅人,在平時做時,價稅不分離,在季末時,沖減收入借:主營業(yè)務收入-1430 貸:應交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎?
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2020-03-11
老師好,我是一般納稅人,銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎?我沒有轉(zhuǎn),直接是借:應交增值稅_銷項稅額,貸:銀行存款,銷項稅額年未余額怎么結轉(zhuǎn)?謝謝!
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2018-12-06
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結轉(zhuǎn)究竟該怎么結轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅-應交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
多抵扣的進項稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借:應交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——未交增值稅 對么? 那么應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入,但是沒開發(fā)票,那做賬時候,主營業(yè)務收入還需要后面跟著應交稅費-未交增值稅(減免)
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2023-11-30
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵,這月只有銷項稅,沒有任何進項,那我這月做增值稅結轉(zhuǎn): 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-09-24
已認證的發(fā)票對方作廢,進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應交稅費一未交增值稅對嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票,銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務收入,應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師,請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達起征點,增值稅需要做賬嗎?進哪個科目
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2020-01-18
老師好!月末增值稅進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會計分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進軟件里面,我該怎樣來弄呢?想增值稅這些都是自動結轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
請問,我單位2017年未確認收入,2019年稅務查賬,說2017年未確認收入,也要算收入,需要補交增值稅,我單位2019年補交的增值稅,現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設了銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅,然后下面欄次里設的借方進項稅額,貸方銷項稅額等應該是三級了,應交稅費--未交增值稅是二級呀,級次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01