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老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表免稅銷售額這填價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
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2024-06-24
我是小規(guī)模納稅人,去年12月代開(kāi)了10萬(wàn)的增值稅普票,因業(yè)務(wù)需要,今年1月我沖紅了3萬(wàn),還代開(kāi)了2萬(wàn)的普票,導(dǎo)致報(bào)稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表。
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2020-02-06
五張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票分別是(1)金額:388000元 稅率13% 稅額50440元(2)金額:2000元 稅率13% 稅額260元(3)金額:228000元 稅率13% 稅額29640元(4)金額:310000元 稅率13% 稅額40300元(5)金額:2000元 稅率13% 稅額260元·······我計(jì)算的稅額120900元 金額是930000,為啥什么增值稅申報(bào)表答案是稅額120900元 金額是580800元,金額為啥不對(duì)的?認(rèn)證金額怎么計(jì)算的?
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2020-03-21
老師這個(gè)是我們公司五月份的增值稅申報(bào)表,我拿來(lái)做模板問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們6月份也就是7月15日前申報(bào)增值稅的時(shí)候可不可以在未開(kāi)具發(fā)票那里寫負(fù)數(shù),然后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票那里寫開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票,因?yàn)槲覀?月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開(kāi)具發(fā)票繳過(guò)稅款了,5月份客戶說(shuō)不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的?,F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說(shuō)的那樣申報(bào)啊,無(wú)票那里寫負(fù)數(shù)先沖掉這筆無(wú)票收入,然后專票那里正常報(bào)開(kāi)的正數(shù)發(fā)票,這樣申報(bào)可以么?
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2019-06-27
這次代開(kāi)發(fā)票1月2月是3%,3月是1%的增值稅專用發(fā)票,這次的增值稅報(bào)表如何申報(bào)
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2020-04-10
增值稅申報(bào)表1月上留底是1527與剛才結(jié)轉(zhuǎn)借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2007不符,剛好差480
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2019-03-07
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
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2023-07-05
老師,小規(guī)模納稅人未超過(guò)45萬(wàn),免增值稅,免3%增值稅是不是要填寫增值稅減免申報(bào)表?怎么填能不能指導(dǎo)一下
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2022-01-10
增值稅申報(bào)哪里,為啥附表都填了,附表都關(guān)掉,主表在打開(kāi),附表的信息不同步到主表為什么
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2021-02-02
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司5月份購(gòu)買的稅控設(shè)備,增值稅申報(bào)表一直沒(méi)有填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)季度申報(bào)填寫減免稅申報(bào)表可以嗎
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2020-01-07
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
老師你好,我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開(kāi)了一張8萬(wàn)的普票 還在稅務(wù)局代開(kāi)了8萬(wàn)的專票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀?企業(yè)沒(méi)有其他業(yè)務(wù),第一次開(kāi)票
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2022-04-12
老師我想問(wèn)下就是我這個(gè)月發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)一共花了560,那這個(gè)錢可以扣增值稅,那我這個(gè)減稅在主表上填在哪一行呢?
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2015-05-20
老師,增值稅申報(bào)補(bǔ)充申報(bào)表中應(yīng)收賬款是貸方余額,在報(bào)表中應(yīng)收賬款借方余額怎么填報(bào)?
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2019-04-12
酒店行業(yè)申報(bào)增值稅時(shí),表四加計(jì)抵減情況表中本月發(fā)生額計(jì)算,包括當(dāng)期計(jì)算允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2021-10-14
17年第四季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)和增值稅納稅申報(bào)表中的免稅銷售額累計(jì)粗線條不一致,是不是17年第四季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)填寫錯(cuò)誤?如果錯(cuò)誤,17年已結(jié)束,如要調(diào)整,是在17年匯算清繳中調(diào)整嗎?還是在18年的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?
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2018-03-29
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報(bào)稅,10月份去稅務(wù)局,代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,開(kāi)了1393元,我們是季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫,除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
老師,我公司是煤炭一般納稅人企業(yè),想問(wèn)下增值稅補(bǔ)充申報(bào)表需要報(bào)嗎?
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2019-06-10
老師,小規(guī)模納稅人所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表不含稅金額不相同可以嗎,因?yàn)檫€有65000的未開(kāi)票收入我做進(jìn)所得稅收入里面了,但是增值稅沒(méi)有開(kāi)票,這樣申報(bào)所得稅和增值稅有沒(méi)有關(guān)系呢
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2022-01-04