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裝修公司也是交增值稅?
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2016-09-20
補(bǔ)交增值稅所有的分錄
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2018-08-03
為什么魚按9%交增值稅?
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2020-04-22
土地增值稅怎樣預(yù)交呀?
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2019-05-14
獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)也要交增值稅嗎
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2021-11-04
第四項(xiàng)交增值稅嗎,老師
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2021-10-23
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
開出去100萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,后來減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么處理,
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2020-02-26
老師,問個(gè)問題哈。小規(guī)模納稅人銷售貨物開出普票 借方:應(yīng)收賬款/銀行存款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-*** 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 如果銷售貨物國(guó)稅代開的增值稅專票。應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
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2019-06-25
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對(duì)嗎?
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2019-08-06
已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
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2019-03-28