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老師您好,我19年11月份開了張增值稅普通發(fā)票這個月報稅,增值稅申報、城建稅及教育稅附加、財務(wù)報表、企業(yè)所得稅季度A類申報,分別怎么填呢?填哪幾項呢?
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2020-01-01
個體戶查帳征收,1-3月開票16500(含稅),申報時要填寫“增值稅減免稅申報明細(xì)表“#增值稅減免稅申報明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點銷售額 16336.63,這樣對嗎?
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2023-04-01
我申報附加稅申報表時,出現(xiàn)的申報狀態(tài)是申報失敗,申報結(jié)果顯示的,異常原因,請先配置附加稅征收項目配置表。是什么意思呢
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2018-07-11
新報表資產(chǎn)減值損失填負(fù)值,附注呢
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2020-02-20
我的報關(guān)單CIF10200美元,運費200美元,匯率是6.4,我的FOB是10200-200=10000美元 10000*6.4=64000元,那我申報增值稅申報表的時候, 免稅收入64000元, 還是64000/1.13=56637.17元 我報哪個對?
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2022-01-05
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進行核對?
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2018-09-13
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
是不是要繳稅款的時候就會另增這三個報表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時哪里填錯了
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2018-05-31
8月份第一次購買稅控設(shè)備480元,在申報時填寫表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費填寫480,期末余額0。 而實際上并沒有抵扣 增值稅減免稅申報表,沒有填寫空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問,11月份,還可以正常在申報增值稅減免稅申報表中填寫抵扣480元嗎?
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2019-11-05
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07
你好,我想請問一下,我們公司是一般納稅人企業(yè),增值稅我已申報完成了,在申報附加稅時,為什么點擊填寫申報表時 沒有反應(yīng),進不去?
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2019-06-09
老師,你好,我們單位3月開具了16%增值稅,填報納稅申報表時沒有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
1/250
2019-06-18
納稅申報表上的增值稅金額比賬上少2分,因為四舍五入的原因,差額部分怎么調(diào)整?
1/2104
2017-10-25
老師,銀行要2019年納稅申報表,是指年所得還是增值稅呀?
1/533
2020-07-18
老師好,請問,納稅申報表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
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2022-04-14
請問,我們公司開出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請問這種情況納稅申報表怎么填寫?
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2016-06-03
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報表中如何填列
1/2740
2019-08-07
深圳金馬商貿(mào)的籌建期的增值稅納稅申報表附列資料(四)的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費??不是應(yīng)該是720元,怎么會是0的??
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2017-05-24
在會計報表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報表里看
1/1442
2019-08-16
不是增值稅預(yù)繳納稅申報表需要申報嗎?但是一直顯示需要申報,這個需要申報嗎
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2019-10-11