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老師,小規(guī)模的月銷售服務(wù)和貨物7萬,銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬,怎么不是10萬免稅,而是10萬交稅呢
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2021-06-18
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
老師,你好,車船稅是指購(gòu)車的價(jià)款嗎?每月都報(bào)嗎?車在購(gòu)買落戶時(shí)不是已上了車輛購(gòu)置稅嗎?
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2021-06-08
某個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是3.35 然后這個(gè)月 不含稅銷售收入是373萬元 那這個(gè)月交多少增值稅 相對(duì)合理呢
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2019-03-27
題目:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售貨物取得不含稅銷售收入50000元,支付運(yùn)費(fèi)1000元。 想問下這個(gè)運(yùn)費(fèi)是否包含增值稅,如果包含,這個(gè)運(yùn)費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這樣計(jì)算是否正確:1000/(1+11%)*11% 因?yàn)轭}目是2016年的,所以運(yùn)費(fèi)稅率用了11%
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2019-06-04
老師,不含稅銷售收入在80萬每月稅13.6萬,成本不含稅是75萬 稅12.75萬,那我所得稅和增值稅稅負(fù)率定多少好,才能少交稅,也剛好交那么多稅
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2016-09-29
集美房地產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)開發(fā)完成城中小區(qū),發(fā)生下列有關(guān)周轉(zhuǎn)房的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)月初301號(hào)樓周轉(zhuǎn)房竣工,實(shí)際開發(fā)成本為3 000萬元。 (2)月底安排動(dòng)遷居民入住使用301號(hào)樓周轉(zhuǎn)房。 (3)按月計(jì)提該周轉(zhuǎn)房的攤銷額400 000元。 (4)以銀行存款支付該周轉(zhuǎn)房發(fā)生的修理費(fèi)80 000元。 (5)該周轉(zhuǎn)房在使用兩年后,城中小區(qū)整體竣工,公司將周轉(zhuǎn)房對(duì)外銷售,不含稅銷售收入為4 000萬元,增值稅360萬元,房款已收存銀行。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已售周轉(zhuǎn)房的銷售成本。 要求:對(duì)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
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2020-06-19
1. 某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,假定 20204 度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ① 銷售小家電取得不含稅收入 8 600 萬元,與之配比的銷售或 本 5 660 萬元; ② 出租設(shè)備取得租金收入 200 萬元 ③ 接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金 6.5 萬元; ④ 取得國(guó)債利息收入 30 萬元;
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2021-11-17
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)復(fù)印紙,適用增值稅率13%,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售一批A型號(hào)復(fù)印紙給某商場(chǎng),取得不含稅銷售收入100萬元,同時(shí)取得貨物包裝物押金4萬元(單獨(dú)計(jì)賬)、包裝物租金1萬元; 額。
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2021-04-30
企業(yè)所得稅核定征收的銷售額?核定率?征收率,其中的銷售額是含稅還是不含稅的
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2017-03-10
老師您好,投資收益率減1是內(nèi)含報(bào)酬率嗎?投資收益率和內(nèi)含報(bào)酬率怎么樣可以互換?
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2020-06-26
小規(guī)模入庫(kù)的時(shí)候是不是按含稅金額入
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2018-09-28
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得的收入總額是不含稅銷售額十稅額嗎?成本費(fèi)用是進(jìn)貨的稅價(jià)合計(jì)嗎?麻煩指點(diǎn)一下不會(huì)報(bào)?如1月開發(fā)票是100元,不含稅是99.01,稅是0.99,收入我應(yīng)該寫多少,成本也是100,成本寫多少?
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2021-07-03
我把2季度的企業(yè)所得稅填錯(cuò)了,銷售收入(不含稅)5728.15元,營(yíng)業(yè)成本實(shí)際是5100,報(bào)所得稅時(shí)寫成了5920元。3季度銷售收入(不含稅)12679.6元,營(yíng)業(yè)成本11780元,請(qǐng)老師詳細(xì)講解怎樣填寫3季度企業(yè)所得稅季報(bào)?謝謝!
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2016-10-23
4月份原材料暫估入賬是除以17%不含稅價(jià)格入賬,現(xiàn)在5月份收到供應(yīng)商發(fā)票,開的是16%,我沖回暫估入賬如何沖
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2018-05-14
建筑業(yè)掛靠收取管理費(fèi)是單純的管理費(fèi)嗎?含不含要交的稅錢
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2021-01-29
料具驗(yàn)收單和領(lǐng)料單是填寫含稅單價(jià)和金額還是不含稅的呢?
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2019-05-14
不含稅價(jià)13元,對(duì)方說含稅價(jià)加收6個(gè)點(diǎn)開13%的稅票,怎么回事?
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2019-07-04
我做的這個(gè)個(gè)體戶不開票,不領(lǐng)票。我每個(gè)月都象征性的做些無票收入。例如1-3月份,我報(bào)增值稅主表的時(shí)候報(bào)不含稅收入為9223.3元,免稅款就是276.7元。我記賬的時(shí)候把免的這276.7會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里。但是我在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),我報(bào)的銷售也是9223.3元(不含稅的數(shù)),在報(bào)成本,自動(dòng)出來利潤(rùn)數(shù)。 也就是我報(bào)的個(gè)人所得稅表里出來的利潤(rùn)數(shù)跟我的賬本中的利潤(rùn)數(shù)是不一樣的,要比我賬本中的少,少的部分就是給我減免的增值稅。相當(dāng)于一年下來,我的個(gè)人所得稅報(bào)表里利潤(rùn)數(shù)跟我的賬本中的利潤(rùn)總額不一樣。我知道我錯(cuò)在哪里,應(yīng)該在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)的銷售收入數(shù)應(yīng)報(bào)成含稅的數(shù)字(9500元)。你幫我問問,像這樣的情況怎么調(diào)賬。19年的帳我能調(diào)到2020年嗎?我在2020年1月份中能直接做利潤(rùn)調(diào)整嗎?要是做的話怎么做分錄
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2020-04-15
差額征稅的小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票100元,差額抵扣90,實(shí)際產(chǎn)生的稅費(fèi)是(100-90)\\1.03*0.03=0.29,不含稅收入為100-0.29=99.71。會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)收100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.71 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 0.29嗎
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2019-04-16