
題目:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售貨物取得不含稅銷售收入50000元,支付運(yùn)費(fèi)1000元。想問下這個(gè)運(yùn)費(fèi)是否包含增值稅,如果包含,這個(gè)運(yùn)費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這樣計(jì)算是否正確:1000/(1+11%)*11%因?yàn)轭}目是2016年的,所以運(yùn)費(fèi)稅率用了11%
答: 這個(gè)運(yùn)費(fèi)是包含增值稅,這個(gè)運(yùn)費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是這樣計(jì)算:1000/(1+11%)*11%
老師,講增值稅稅負(fù)率時(shí),應(yīng)納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?不是應(yīng)該是銷項(xiàng)稅-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進(jìn)項(xiàng)稅)*17%等于應(yīng)納稅額嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是用銷項(xiàng)稅額,而不是收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣,那我的銷售發(fā)票是按含稅計(jì)收入還是按不含稅計(jì)收入
答: 收入都是不含稅的,都要不含稅的計(jì)入收入。

