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和國(guó)外供應(yīng)商簽訂合同金額4113.4,最終實(shí)際應(yīng)支付給供應(yīng)商金額4113.4,所有的稅有我方承擔(dān),核定利潤(rùn)率15%,所得稅率25%,增值稅率6%,附加稅12%,請(qǐng)問應(yīng)代扣代繳所得稅多少?增值稅多少?附加說多少?怎么計(jì)算的?
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2021-06-20
企業(yè)所得稅核定征收率一般怎么定的??我們公司看了下是按照收入的10%收所得稅,都不知道是怎么計(jì)算的
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2018-01-15
小型微利企業(yè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)表中的所得稅金額怎么計(jì)算?按照10%的稅率計(jì)算嗎?還是按照25%?
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2018-11-06
增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅,稅率是一樣的嗎?
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2020-06-19
請(qǐng)問 企業(yè)的應(yīng)納所得率在哪里可以看到??在稅務(wù)網(wǎng)站里可以看到么?
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2020-10-19
小微企業(yè) 怎么所得稅匯算后說稅率百分之十五 之前交的百分之十
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2017-04-17
老師,建筑工程公司知道交的企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)收入、稅率,怎么算成本
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2022-05-16
老師我們是固定征收企業(yè)所得稅,我們是不是就是屬于依率計(jì)議征?
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2019-05-15
你好,新開的網(wǎng)絡(luò)科技公司 2019企業(yè)所得稅如何計(jì)算,謝謝 稅率是多少
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2019-08-12
二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應(yīng)納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠2已按規(guī)定從銷項(xiàng)稅額中抵扣。B公司 2021年在未享受購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備應(yīng)納稅額抵免的稅收優(yōu)惠政策之前計(jì)算出來的本年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為 120 萬元。請(qǐng)計(jì)算: 1.B公司購(gòu)置該設(shè)備能夠抵免的多少稅額? 2.B公司2021年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬元)
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2022-12-05
老師好:幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬,適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ,適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%(原稅率)*25%(新稅率)=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) (1)132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬,適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ,本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%(原稅率)*25%(新稅率)=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 (1)0 (2)12.5-(原期初余額)7.5=5
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2020-09-15
已知稅負(fù)率1.1% 毛利率8.44% 費(fèi)用率4.5% 所得稅率 1.3% 要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率100% 怎么倒推銷售收入
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2019-10-25
老師,請(qǐng)問公司是機(jī)制砂生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)征,每個(gè)月收入與成本的比例是多少合適呢,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢
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2022-08-13
甲公司1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn),取得成本為800萬 元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預(yù)計(jì)其使用 期限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。本年12月 31日,對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行測(cè)試表明其未發(fā)生減值。稅 法規(guī)定,對(duì)該無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額 允許稅前扣除。甲公司所得稅稅率25%,本年稅前會(huì)計(jì) 利潤(rùn)1000萬元。請(qǐng)對(duì)上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理
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2023-11-29
老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬但不超過300萬部分減按50%記入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納所得稅,假設(shè)說收入250萬元,是用100?5%+150?10%嗎?
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2020-05-13
是新成立小規(guī)模,企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率稅務(wù)核的是按收入8%核定,截止目前沒有營(yíng)業(yè)收入,這季度有利息收入,利息收入不用計(jì)所得稅吧?
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2018-09-21
企業(yè)今年成立,年末利潤(rùn)總額為負(fù)100萬,所得稅率為0.25%,不考慮其他情況,那么當(dāng)年計(jì)提的當(dāng)期所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用分別是多少?
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2019-12-29
老師,我想算7至9月的企業(yè)所得稅有效稅率=所得稅費(fèi)用/利潤(rùn)總額=(7-9月的利潤(rùn)總額:4500000*25%+遞延所得稅負(fù)債:138601887.92)/利潤(rùn)總額:4500000=31.05。是這樣算嗎?
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2019-10-21
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅是一季度一交還是每月都要交?當(dāng)月虧損是不是不用計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用?還是說拿累計(jì)的本年利潤(rùn)總額*稅率?
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2020-10-19
老師,你好!小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎?怎么申報(bào)上個(gè)季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢?還是按 25%的稅率計(jì)算的呢
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2020-04-22