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老師你好,我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),在1月份我開具了9900元的負(fù)數(shù)電子發(fā)票。開票的稅額為99元,在這月申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元,在申報(bào)時(shí)申報(bào)不了,是不是還要填增值稅減免申報(bào)表呢?該怎么填呢?
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2022-04-06
老師,增值稅預(yù)繳稅款申報(bào)表,顯示此表只適用于申報(bào)銷售不動(dòng)產(chǎn),我們沒(méi)有銷售,所以要0申報(bào)對(duì)嗎?但是里面有個(gè)項(xiàng)目編碼怎么填寫
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2019-11-10
加工型一般納稅人從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的免費(fèi)產(chǎn)品,農(nóng)場(chǎng)開具了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么抵稅?如果抵稅了,在增值稅申報(bào)表附表二怎么填?謝謝
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2018-02-02
老師,17年增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)不含稅總金額是51萬(wàn),稅務(wù)報(bào)表是54萬(wàn),又三萬(wàn)是做錯(cuò)的,現(xiàn)在17年稅費(fèi)匯算清繳增值稅計(jì)稅依據(jù)我該填多少?
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)一下期末留抵稅為零,免抵退金額為50萬(wàn),因帳上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)應(yīng)退稅50萬(wàn)變?yōu)橄缕诿獾郑诩{稅申報(bào)表上怎么填。 增值稅申報(bào)表上沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
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2020-02-19
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
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2021-05-24
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
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2019-07-01
4月份開出的發(fā)票錯(cuò)了重新開了,但是原發(fā)票忘記作廢了,5月份發(fā)現(xiàn)后紅字轉(zhuǎn)出了。到申報(bào)表如何填寫這一步?好像說(shuō)現(xiàn)在增值稅申報(bào)表不能填負(fù)數(shù)?
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2018-05-30
這邊是旅行社然后旗下有很多營(yíng)業(yè)部,但是都做過(guò)企業(yè)所得稅匯總申報(bào)的,增值稅零申報(bào),現(xiàn)在營(yíng)業(yè)部所在區(qū)域需要填寫利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊
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2019-01-09
申報(bào)增值稅填寫稅負(fù)分析表我有問(wèn)題,向您咨詢一下,五月開票有11個(gè)點(diǎn)的也有10個(gè)點(diǎn)的,可是列表中沒(méi)有10個(gè)點(diǎn)的選項(xiàng),怎么填列都不對(duì),申報(bào)不了,求解?。?!
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2018-06-12
麻煩老師指導(dǎo)一下填報(bào)增值稅報(bào)表
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2024-01-15
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)預(yù)交2%增值稅如何填表
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2019-06-06
退不動(dòng)產(chǎn)增值稅和附加稅填哪些表
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2019-05-01
增值稅預(yù)繳稅款表報(bào)稅時(shí)需要填嗎
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2017-05-04
小規(guī)模代開專票怎么填增值稅報(bào)表
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2019-04-11
無(wú)償捐贈(zèng)的產(chǎn)品怎么填增值稅報(bào)表
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2018-08-14
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
老師,您好,我這邊有一個(gè)問(wèn)題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06
小規(guī)模,為達(dá)30萬(wàn),普票,填增值稅報(bào)表,是直接填(四)免稅銷售額嗎,(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額還填嗎
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2020-07-11
零申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁创蜷_增值稅附表的時(shí)候保存不了
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2019-07-09