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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-19 12:37

你好,同學(xué)。
你如果是上一期沒有體現(xiàn),你現(xiàn)在申報時就按照是當(dāng)期的免抵來申報處理的。

-*穎子*^_^* 追問

2020-02-19 12:42

轉(zhuǎn)到遞減內(nèi)銷,那增值稅報表上要不要體現(xiàn)呢,填到哪一欄呢?負(fù)數(shù)?

陳詩晗老師 解答

2020-02-19 12:43

你是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不退作外銷處理了,是嗎
那你直接是在進(jìn)項稅額體現(xiàn)

-*穎子*^_^* 追問

2020-02-19 12:46

因為沒有期末留抵,不能做退稅的呀!用負(fù)數(shù)還是?

陳詩晗老師 解答

2020-02-19 12:47

你現(xiàn)在做進(jìn)項直接抵扣,是正數(shù)在進(jìn)項稅額體現(xiàn)。

-*穎子*^_^* 追問

2020-02-19 12:52

就是出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額的申報處理

陳詩晗老師 解答

2020-02-19 12:56

你直接按內(nèi)銷申報處理了,不需要額外 處理。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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