
4月份開出的發(fā)票錯了重新開了,但是原發(fā)票忘記作廢了,5月份發(fā)現(xiàn)后紅字轉(zhuǎn)出了。到申報表如何填寫這一步?好像說現(xiàn)在增值稅申報表不能填負(fù)數(shù)?
答: 您好,到申報表時,這個紅字發(fā)票的金額,沖減5月份藍(lán)字發(fā)票的收入就行了,如果沖減后還是負(fù)數(shù)的,報表填寫負(fù)數(shù)時,可以申報的,直接申報,不能填寫負(fù)數(shù)的,到稅務(wù)局報稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報處理。
4月份開了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開了一張,現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細(xì)表,但是這個不能填負(fù)數(shù),所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務(wù)局申報的 負(fù)數(shù)銷售額都是自己申報不了的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我5月份開了三張發(fā)票客戶說需要專用發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了,但是開出的這三份發(fā)票忘了作廢,今天才開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是本月申報的應(yīng)該是4-6月份的稅,那我的申報表要怎么填呢?
答: 申報表按4-6月開具的發(fā)票填寫。 今天開具的負(fù)數(shù)發(fā)票抵減7-9月的開票金額。

