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退回上年度多交增值稅
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2023-07-06
開(kāi)普通發(fā)票交增值稅吧
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2019-03-13
應(yīng)交增值稅,減免怎做賬?
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2020-01-06
增值稅什么企業(yè)都交嘛?
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2019-09-19
增值稅少交了怎么回事
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2019-02-21
代銷(xiāo)的增值稅交幾個(gè)點(diǎn)
1/964
2021-11-30
老師增值稅是按月交嗎
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2018-10-23
投資收益要交增值稅嗎
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2017-03-22
賣(mài)房子需要交增值稅嗎?
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2023-09-11
轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不交增值稅嗎?
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2019-10-23
老師,獎(jiǎng)金要交增值稅的?
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2019-05-04
學(xué)員:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)這個(gè)科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師:是的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目呢 老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)月末結(jié)轉(zhuǎn)的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額抵減)。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:最后需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里嗎
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2023-04-25
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),其中銷(xiāo)項(xiàng)稅額為6萬(wàn), 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)為8萬(wàn),其中2萬(wàn)本月認(rèn)證,6萬(wàn)以前月份分別認(rèn)證,本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣分錄 本月取得進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證分錄 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 月末轉(zhuǎn)稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2萬(wàn) 加計(jì)抵扣為8千分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一末交增值稅8千 貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助8千 本月做以上所有分錄是否正確
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2019-12-26
老師,請(qǐng)教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來(lái)有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),報(bào)稅的時(shí)候附表二填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應(yīng)該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交了土地增值稅,等我開(kāi)發(fā)票時(shí)預(yù)交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說(shuō)假如我預(yù)交了10萬(wàn),當(dāng)我開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)的月份應(yīng)交的土地增值稅是5萬(wàn),這個(gè)月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
1/2029
2019-05-15
有加計(jì)扣除的公司 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000,銷(xiāo)項(xiàng)稅2000,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 貸其他收益 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 100 銀存 900
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)建筑工程 一般計(jì)稅 異地預(yù)交稅款時(shí)扣除分包款繳納增值稅。請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和實(shí)際差額部分怎么入賬?開(kāi)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 異地預(yù)交時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行 ;分包差額部分:借應(yīng)交稅款-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免?
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2022-04-11
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?購(gòu)入貨款100萬(wàn),其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000,我開(kāi)始借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們一個(gè)季度才開(kāi)22000,不會(huì)超過(guò)一個(gè)季度9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15