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我們公司12月收到了因疫情時期生活服務(wù)行業(yè)減免而減免的增值稅及附加稅,這個應(yīng)該怎么入賬呢
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2020-12-28
請問老師,疫情期間房東給予了2月份的免租,應(yīng)付3個月房租,實際付2個月,1個月免租該怎樣做賬呢?
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2020-03-16
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
有上期未作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的發(fā)票 在本期轉(zhuǎn)出 申報時,填列B09申報表附列資料(四)時,加計抵減情況第6欄,本期發(fā)生額是填本期實際應(yīng)抵扣的金額還是需要在本期調(diào)減額單獨填列上期未做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅額?
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2021-11-10
老師:想請教一下2022新政策下的留抵退稅的計算。2019年3月31留抵100萬,2022年3月31日期末留抵500萬,期間從未辦過退稅。非制造業(yè)。專票全部是屬于取得專票抵扣(沒有計算抵扣的)。按現(xiàn)型政策,我公司可留抵退稅多少金額?
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2022-04-01
某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項稅款34萬元,貨已入庫。當(dāng)月海關(guān)進(jìn)口料件的組成計稅價格100萬元,進(jìn)口手冊號為C4708230028的海關(guān)進(jìn)口料件的組成計稅價格50萬元,已按購進(jìn)法向稅務(wù)機關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元,銷項稅要求計算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
請問一下 疫情期間免征增值稅 影院未開專票部分可免征增值稅 增值稅報表如何填寫呢 不存在進(jìn)項
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2020-02-26
增值稅納稅申報表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
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2019-03-31
老師,小規(guī)模納稅人,1-3月份只開了一張1%的票,申報表上本期免稅額是按3%免得,請問我2%填在哪里?
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2020-04-12
請問:申報殘疾人就業(yè)保證金時,提示當(dāng)減免性質(zhì)不為空時,本期減免費額必須大于0,怎么處理?申報不了
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2019-06-11
本來地方教育費附加屬于減免,但忘了選減免欄次,已經(jīng)扣稅,所屬期2018年度的,現(xiàn)在2019年1月咋做帳了
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2019-02-11
老師,我想問一下,個稅系統(tǒng)里面的本期收入和本期免稅收入是包含關(guān)系還是并列關(guān)系?
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2020-11-12
本期12月已做賬,但本期因為沒有簽字確認(rèn)成功造成沒有認(rèn)證抵扣增值稅發(fā)票,本期的進(jìn)項稅可以留到下期抵扣嗎?然后企業(yè)所得稅已經(jīng)申報繳稅,是按照進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣成功的情況下,現(xiàn)在因為增值稅沒有抵扣成功,現(xiàn)在需要調(diào)整所得稅表格和財務(wù)報表嗎?謝謝
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2020-01-16
B選項怪怪的,“...等稅收返還以外的稅收優(yōu)惠”,怎么是“以外的”的呢?? 是(政府直接減征、免征、增加計稅抵扣額、抵免部分稅額)這些不能作為政府補助處理,而以外的 有可能是政府補助啊!
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2023-06-26
去年注冊的新公司,支付航天信息開票軟件費用時做的借管理費用,貸銀行存款,因為企業(yè)還沒業(yè)務(wù)就沒有減免抵扣,等到要抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費減免稅,貸管理費用?
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2020-07-22
公司生產(chǎn)飼料賣的免稅產(chǎn)品,有一些稻殼粉是開的專用發(fā)票,進(jìn)項稅,現(xiàn)在有一些原料壞了,給賣掉了,可以做銷項稅進(jìn)行抵扣,還是說免稅公司就不可以進(jìn)項抵扣?是一般納稅人
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2018-11-13
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購原料地,還是本公司生產(chǎn)地?還有如果單證不全退不了稅,是否就只能享受免抵,不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧?若享受免抵還要什么手續(xù)嗎?
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2019-06-03
本期有一個3000元的無票收入,小規(guī)模申報增值稅需要把此金額體現(xiàn)在本期免稅額里嗎?
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2019-01-11
這個是10月份報小規(guī)模納稅人的時候季度報,填報了,以后待抵扣進(jìn)項的減免稅報表了,但我做憑證還沒做減免憑證那分錄,所以是不是要補做?還是等我實際有銷售稅抵扣了才做?
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2018-12-04
購買的稅控盤抵扣增值稅,上個月計入管理費用,這個月要抵扣了,會計分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。還是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入?
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2017-01-25
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