
本期有一個(gè)3000元的無票收入,小規(guī)模申報(bào)增值稅需要把此金額體現(xiàn)在本期免稅額里嗎?
答: 無票收入填寫3000,然后在免稅額里面填3000,這樣就低調(diào)了
本期有一個(gè)3000元的無票收入,小規(guī)模申報(bào)增值稅需要把此金額體現(xiàn)在本期免稅額里嗎?那我分錄是正常做嗎?借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2912.62 應(yīng)交稅費(fèi)87.38借:應(yīng)交稅費(fèi)87.38 貸:營業(yè)外收入87.38.免稅額填3000不是2912.62嗎?
答: 你好 是的 填寫在10欄次里面 是填賬面收入的金額,填不含稅的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
答: 同學(xué)你好 小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?——74273/(1加上1%)*1% 增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?——不需要填減免稅;直接填主表第10行就可以;


天資聰潤1468 追問
2019-01-11 11:48
康老師 解答
2019-01-11 18:45