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老師,當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,在收到時(shí)可不可以先做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款等;月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
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2022-04-25
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額12340.12,進(jìn)項(xiàng)稅額340,賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平(每月都有類似情況,貸方累計(jì)已經(jīng)0.24)
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2018-11-13
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請(qǐng)教下,賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè),這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費(fèi)用: 1、借:管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中,發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元,現(xiàn)在申報(bào),在申報(bào)表中第幾行填寫,去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
未交增值稅貸方有余額,一月份怎么調(diào)平,申報(bào)是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開具是啥原因
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2021-05-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會(huì)越來越大?
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2019-03-01
財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目是不是可以自動(dòng)加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)直接看這個(gè)科目就可以了是吧?
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2018-06-19
收到原材料投資,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,被投資方未支付增值稅款的會(huì)計(jì)分錄中為什么會(huì)把“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”記到“借”方
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2023-10-01
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)的上,。。怎么調(diào)賬老師?
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2019-04-13
老師,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,和轉(zhuǎn)出未交增值稅年底需要結(jié)平嗎
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2020-01-07
房地產(chǎn)(預(yù)交)土地增值稅怎么計(jì)算我是指未清算的項(xiàng)目
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2018-09-03
那么期末未交增值稅借方有余額不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝老師
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2017-11-03
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開專票需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
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2021-11-19
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
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2017-10-19
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計(jì)算增值稅? 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額)
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2022-03-15