
未交增值稅發(fā)現(xiàn)期初少記。。。 進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)的上,。。怎么調(diào)賬老師?
答: 這個(gè)需要看增值稅申報(bào)表,查找具體的原因,逐月核對(duì)后,就可以將差異的月份找出來,再在差異的月份中查找原因
老師,企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅――進(jìn)項(xiàng)稅,一直留底,未交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報(bào)表表一銷項(xiàng)稅額填寫錯(cuò)了,比賬上多記0.06元,導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元,現(xiàn)在要交增值稅了,我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報(bào)表如何調(diào)整
答: 四舍五入的差異吧 少交了計(jì)營業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額有:189771.77(期初:311579.6),銷項(xiàng):267455.45(期初:362670.44),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:169.81(期初:2731.03),轉(zhuǎn)出未交增值稅:77853.49(期初:53821.87),未交增值稅:77853.49,附加稅:7785.35,我現(xiàn)在要填資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目應(yīng)該填多少啊?
答: 你好!資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)交稅費(fèi)”按賬戶的科目余額填寫就行,一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)的余額。你上面的數(shù)據(jù)是全的嗎?
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
17年做錯(cuò)了一筆賬,多轉(zhuǎn)了未交增值稅,現(xiàn)在期初余額對(duì)不上,怎么調(diào)整?
上期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬做到借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),本期怎么調(diào)整這個(gè)分錄呢
發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅跟報(bào)表上對(duì)不上數(shù),要怎么調(diào)整呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅是少計(jì)提了

