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您好,增值稅申報(bào)時(shí)附表一銷(xiāo)售明細(xì)表第一列銷(xiāo)售貨物一欄怎么不能填,第二欄應(yīng)稅服務(wù)可以填,為什么?是開(kāi)票時(shí)造成的嗎?
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2019-12-02
湖北小規(guī)模納稅人,一季度總體沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那么3月份開(kāi)票的免稅收入在增值稅申報(bào)表里面怎么填列?以及附表怎么填?
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2020-04-05
一般納稅人處置固定資產(chǎn)收入已按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),這項(xiàng)收入本別填在主表,和附列資料一的哪一行?
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2024-11-11
填寫(xiě)申報(bào)表附表一的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有這個(gè)提示,明明開(kāi)的16%稅率的票呀
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2019-02-16
增值稅進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完,為什么填完表發(fā)現(xiàn),增值稅表上沒(méi)有顯示留底稅額呢。
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2020-03-23
請(qǐng)問(wèn)一下期末留抵稅為零,免抵退金額為50萬(wàn),因帳上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)應(yīng)退稅50萬(wàn)變?yōu)橄缕诿獾郑诩{稅申報(bào)表上怎么填。 增值稅申報(bào)表上沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
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2020-02-19
現(xiàn)在增值稅申報(bào),申報(bào)表要自己手動(dòng)輸入數(shù)字了嗎?
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2019-03-09
你好 公司年報(bào)已經(jīng)申報(bào)提交了 可是有些申報(bào)表填寫(xiě)了 可是首頁(yè)申報(bào)表單上沒(méi)有打? 不會(huì)受影響吧
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2021-05-07
老師 請(qǐng)問(wèn)我們公司適用10%加計(jì)抵減政策 但在7月以后才開(kāi)始填寫(xiě)附表四做加計(jì)抵減 那現(xiàn)在前面沒(méi)有申報(bào)的是要更正申報(bào)嗎?更正后申報(bào)表數(shù)據(jù)是怎樣變化的呢?
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2019-12-20
老師您好,(個(gè)體戶)實(shí)際開(kāi)票1000.1,但是對(duì)方支付了1000。做賬的時(shí)候入得1000,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該入哪個(gè)數(shù)呢
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2021-07-12
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)提示未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與信息采集,不容許申報(bào)增值稅,是怎么回事?
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2020-07-01
個(gè)體戶由于6月份代開(kāi)專(zhuān)票信息有誤,于9月份申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,A07112這個(gè)退稅申請(qǐng)表如何填寫(xiě)?稅種那一欄就填增值稅嗎、那代征的附加稅是不是也填在這張表里
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2017-09-05
4月份開(kāi)出的發(fā)票錯(cuò)了重新開(kāi)了,但是原發(fā)票忘記作廢了,5月份發(fā)現(xiàn)后紅字轉(zhuǎn)出了。到申報(bào)表如何填寫(xiě)這一步?好像說(shuō)現(xiàn)在增值稅申報(bào)表不能填負(fù)數(shù)?
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2018-05-30
這邊是旅行社然后旗下有很多營(yíng)業(yè)部,但是都做過(guò)企業(yè)所得稅匯總申報(bào)的,增值稅零申報(bào),現(xiàn)在營(yíng)業(yè)部所在區(qū)域需要填寫(xiě)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊
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2019-01-09
申報(bào)增值稅填寫(xiě)稅負(fù)分析表我有問(wèn)題,向您咨詢一下,五月開(kāi)票有11個(gè)點(diǎn)的也有10個(gè)點(diǎn)的,可是列表中沒(méi)有10個(gè)點(diǎn)的選項(xiàng),怎么填列都不對(duì),申報(bào)不了,求解?。?!
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2018-06-12
請(qǐng)問(wèn)老師零申報(bào)的增值稅附表需不需要打印出來(lái)
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2019-10-10
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,請(qǐng)問(wèn):12的申報(bào)表的主表上能否填寫(xiě)上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬(wàn)8千。謝謝
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2017-01-06
老師我們是小規(guī)模納稅人,做培訓(xùn)的,好多學(xué)生繳費(fèi)了都不開(kāi)發(fā)票但是款轉(zhuǎn)我們對(duì)公賬戶了,然后我是準(zhǔn)備填個(gè)未開(kāi)票收入報(bào)增值稅的,增值稅申報(bào)表的小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入要填哪里,記得一般納稅人增值稅申報(bào)表有個(gè)未開(kāi)票收入的
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2023-10-09
我在退個(gè)稅中點(diǎn)錯(cuò)了申訴了怎么辦啊?
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2020-04-05
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08